Bodenlos GmbHLiquidated

80637 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 106359
Previous
Stimpfle Fußbodenverlegung und Raumgestaltung GmbH
Registered
6/16/1994
Industry
Floor and wall coveringRetail sale of furnitureWholesale of wallpaper and floor coverings (excluding carpets and rugs)
Purpose
Fußboden- und Parkettverlegung, Raumgestaltung sowie Handel mit den erforderlichen Materialien und entsprechenden Wohnaccessoires.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Wilhelmstr. 32, 80801 München
€50,000
100.00%

Financial Report

Bodenlos GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 83.713,00 175.450,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.437,00 8.429,00
II. Sachanlagen 76.276,00 167.021,00
B. Umlaufvermögen 265.628,41 251.664,48
I. Vorräte 147.231,00 100.780,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.242,97 121.856,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.154,44 29.028,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.272,18 2.146,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.623,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 351.613,59 438.883,66

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.643,99 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 59.623,18 104.026,06
III. Jahresüberschuss 14.267,17 44.402,88
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.623,18
B. Rückstellungen 6.500,00 9.800,00
C. Verbindlichkeiten 340.469,60 429.083,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 277.090,17 305.274,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 351.613,59 438.883,66

Anhang


1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses


Zusätzliche Angaben zur Vermittlung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 264 II S.2 HGB) sind nicht erforderlich.






2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 II Nr.1 HGB)




  Bilanzierungsmethoden (§§ 246 bis 251 HGB)


 Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.




Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.




Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.




Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.




Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.






Bewertungsmethoden


Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.




Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.




Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.







Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:


Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet.


Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.


Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


Rückstellungen sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden.






3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung




Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern


Gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag Forderungen und Verbindlichkeiten ausschließlich in Höhe der im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge.




Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren


Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden nicht.






4. Sonstige Angaben


Kapitalerhöhung


Mit notariellem Vertrag vom 21.12.2005 wurde das Stammkapital der Gesellschaft um 435,31 EUR auf 26.000,-- EUR erhöht. Die Einzahlung erfolgte in bar.


Mit notariellem Vertrag vom 02.08.2006 wurde das Stammkapital der Gesellschaft um 24.000,-- EUR auf 50.000,-- EUR erhöht. Die neue Stammeinlage war nicht in bar zu erbringen sondern erfolgte durch Einbringung des unter dem Namen "Dirk Schwarten Parkett- und Fußbodentechnik" betriebenen Einzelunternehmens in München mit allen Aktiven und Passiven. Die Einbringung erfolgte mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2006 (Einbringungsstichtag) zu Buchwerten.



Personalaufwand


Der Personalaufwand im Geschäftsjahr stellt sich wie folgt dar:


Löhne und Gehälter 415.253,18 EUR
soziale Abgaben und Aufwen-
dungen für die Altersversorgung 112.309,67 EUR
 527.562,85 EUR




Sonstige finanzielle Verpflichtungen


Es bestanden keine wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen, deren Angaben für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.037,27 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.651,10 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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