VISENSO GmbHLiquidated

70569 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 720380
Registered
1/24/2006
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesManufacture of communication equipment
Purpose
Die Erstellung von Software, der Verkauf von Soft- und Hardware und Kommunikationstechnologie sowie die Beratung und Unterstützung beim Einsatz von Telekommunikationseinrichtungen oder Informationstechnologien

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

71229 Leonberg-Warmbronn, Regenbogenweg 14
€12,500
50.00%
78052 Villingen-Schwenningen, Stadtbezirk 6
€12,500
50.00%

Financial Report

VISENSO GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Anlagevermögen 231.947,00 186.124,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 132.220,00 71.184,00
II. Sachanlagen 99.727,00 114.940,00
B. Umlaufvermögen 451.432,03 538.638,25
I. Vorräte 203.200,00 140.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 193.595,50 350.048,28
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 54.636,53 47.789,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.331,00 4.176,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 685.710,03 728.939,19

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 124.516,71 122.999,21
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 99.516,71 97.999,21
B. Einlagen stiller Gesellschafter 100.000,00 100.000,00
C. Rückstellungen 26.370,00 108.062,00
D. Verbindlichkeiten 434.823,32 377.169,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 20.708,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 685.710,03 728.939,19

Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstands / der Geschäftsleitung


Von der Befreiungsvorschrift nach § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB wird gebrauch gemacht.  

Anhang

 
I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

ANLAGEVERMÖGEN

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zu Grunde gelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgten entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend degressiv im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben, auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt (galt für Anschaffungen bis zum 31. Dezember 2007). Die im Geschäftsjahr 2010 angeschafften Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden ausschließlich linear abgeschrieben.

Von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG (volle Absetzung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung, bei Anschaffungskosten bis 150 Euro) wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Die Anschaffungswerte werden im Anlage­spiegel nicht fortgeführt und als Abgang ausgewiesen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 und 1.000 Euro wurden in einen Sammelposten eingestellt, der gleichmäßig über 5 Jahre aufgelöst wird. (gilt für Anschaffungen ab dem 01. Januar 2008).

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

UMLAUFVERMÖGEN

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen die steuerlich aktivierungspflichtigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.
Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 238,06 (Vorjahr: 182,76).
Die Forderungen haben insgesamt einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

EIGENKAPITAL

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von Euro 97.999,21 enthalten (Vorjahr:Euro 97.707,37)

RÜCKSTELLUNGEN

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 156.073,32 Euro (Vorjahr 116.576,68 Euro).
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 193.750,00 Euro (Vorjahr 218.750,00 Euro).

V. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer

Herr Martin Zimmermann, Villingen-Schwenningen

Stuttgart, den 26. Juni 2012
Villingen-Schwenningen   

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2012 festgestellt.

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