Erichsen Bau GmbHLiquidated

24568 Kaltenkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 3042 BB
Registered
2/21/2005
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Ankauf und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Errichtung von schlüsselfertigen Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, Gewerbegebäuden und anderer Gebäude

History

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Management

NameRole
Silja Erichsen
since 6/23/2022
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hermann Erichsen
Kaltenkirchen
€100,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Financial Report

Erichsen Bau GmbH

Kaltenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.123,00 4.590,00
I. Sachanlagen 2.123,00 4.590,00
B. Umlaufvermögen 6.508,10 71.690,80
I. Vorräte 0,00 62.516,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.029,11 4.336,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.478,99 4.837,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 70,00 13.867,32
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 52.394,10 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.095,20 90.148,12

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 14.962,04
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Verlustvortrag 10.637,96 10.713,44
III. Jahresfehlbetrag 67.356,14 -75,48
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 52.394,10 0,00
B. Rückstellungen 2.541,68 1.381,33
C. Verbindlichkeiten 58.159,34 73.804,75
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 58.159,34 73.804,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten 394,18 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.095,20 90.148,12

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Erichsen Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

4. Angabe zu Forderungen

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
4,0
4,0
0,0
Summe
4,0
4,0
0,0

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 58.159,34 (Vorjahr: Euro 73.804,75).

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
1,9
1,9
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
47,8
47,8
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
8,5
8,5
0,0
0,0
Summe
58,2
58,2
0,0
0,0

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Hermann Erichsen
ausgeübter Beruf:
Maurermeister

Unterschrift der Geschäftsleitung

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.08.2011 festgestellt.

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