Axel Barde GmbHLiquidated

67434 Neustadt an der Weinstraße, DEU

Master Data

Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 42069
Previous
Axel Barde Handelsvertretungs GmbH
Registered
5/19/1992
Industry
Agents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old peopleAgents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materialsAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Vermittlung von Waren und Dienstleistungen aller Art, insbesondere das Betreiben von Wellness Instituten des Konzeptes "Health + Friends" oder von Konzepten zur Gewichtsreduzierung.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Axel Barde
Dr. Niederstr. 6 a, 6730 Neustadt/Wstr. - 21 -
47500
95.00%
C******** B****
2500
5.00%

Financial Report

Axel Barde Handelsvertretungs GmbH

Neustadt/Wstr.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 190.520,43 175.241,06
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 345,00
II. Sachanlagen 13.686,50 20.933,00
III. Finanzanlagen 176.832,43 153.963,06
C. Umlaufvermögen 188.223,98 69.798,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.229,43 36.456,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 182.994,55 33.341,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten 35,89 388,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 378.780,30 258.210,74

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 146.207,21 83.547,81
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Gewinnvortrag 57.983,22 49.799,58
III. Jahresüberschuss 75.441,70 8.183,64
B. Rückstellungen 186.918,66 147.853,15
C. Verbindlichkeiten 45.654,43 26.809,78
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 45.654,43 26.809,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 378.780,30 258.210,74

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetztes beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses und Offenlegung werden in Anspruch genommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als 150,00 Euro bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro werden aktiviert und entsprechend den steuerlichen Vorschriften auf fünf Jahre abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen werden die Rückdeckungsversicherungen mit dem Aktivwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 144.407,00.

Die sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden und orientieren sich grundsätzlich an steuerliche Bestimmungen.

III. Informationenen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 1.649,03 Euro (Vorjahr: 1.298,17 Euro).

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen sämtliche Risiken, soweit sie im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbar waren.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Abschlusszeitpunkt nicht.

IV. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Axel Barde geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Neustadt, den 30.06.2011

Der Geschäftsführer:

Gez. Axel Barde

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2011 festgestellt.

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