D. Henschen GmbHLiquidated

58093 Hagen, DEU

Master Data

Registry
Register court Hagen HRB 9607
Registered
3/10/2014
Industry
Retail sale of other foodRetail sale of fruit and vegetablesRetail sale of meat and meat products
Purpose
Einzelhandel mit Lebensmitteln.

History

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Management

NameRole
Dominik Sjut Henschen
since 6/7/2017
Procura
Detlev Henschen
since 3/10/2014
Managing Director

Financial Report

D. Henschen GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.008.473,00 1.074.411,00
I. Sachanlagen 1.008.473,00 1.074.411,00
B. Umlaufvermögen 761.450,36 884.113,49
I. Vorräte 418.228,26 405.778,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 278.021,58 249.282,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.200,52 229.052,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 309,89 1.663,37
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.262,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.770.233,25 1.962.449,94

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 37.246,23 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 14.762,08 0,00
III. Jahresüberschuss 39.508,31 -14.762,08
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.262,08
B. Rückstellungen 30.696,53 8.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.489.090,49 1.716.149,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten 213.200,00 237.800,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.770.233,25 1.962.449,94

Anhang


A. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) sowie des § 42 GmbHG erstellt. Bei der Erstellung der Erfolgsrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden
Die Bilanzierungsmethoden wurden durchweg nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes angewandt. 
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anders bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlagevermögen weist nur Vermögensgegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle erkennbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:


Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, bei abnutz­baren Gegenständen abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (bis 410 Euro) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben. Der Sammelposten nach § 6 Abs 2a EStG, der im Jahr 2014 gebildet wurde, wurde entsprechend mit 1/5 abgeschrieben. Da die Posten von untergeordneter Bedeutung sind, wurde handelsrechtlich ebenso verfahren.


Vorräte
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet.


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen auf Grund von erkennbaren Einzelrisiken lagen im Geschäftsjahr nicht vor. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter von 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) enthalten.


Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.


Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.


III. Vorjahresvergleich
Die in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Vorjahreszahlen sind mit denen des Berichtsjahres nicht uneingeschränkt vergleichbar, da es sich bei dem Vorjahr um ein Rumpfwirtschaftsjahr handelt.


IV. Erläuterungen zur Bilanz


 1. Die Verbindlichkeiten sind wie folgt strukturiert:

 
2015
bis 1 Jahr
1-5 Jahre
mehr als
2014
 
 
 
 
5 Jahre
 
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
ggü. Kreditinstituten
1.308,00
81,8
654,2
572
1.397,00
aus Lieferungen und
 
 
 
 
 
Leistungen
38,9
38,9
0
0
263,9
ggü. Gesellschaftern
0
0
0
0
0
sonstige
142,2
142,2
0
0
55,2

 
   
B. Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr bestellt:

                      Herr Detlev Henschen, Kaufmann

Hagen, den 04.07.2016

...............................................................
gez. Detlev Henschen
(Geschäftsführer)

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.07.2016 festgestellt.

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