Matis Bau GmbHLiquidated

33739 Bielefeld, DEU

Master Data

Registry
Register court Bielefeld HRB 44251
Registered
2/7/2014
Industry
Consulting architectural activities in building constructionOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.Specialised construction activities in civil engineering
Purpose
Der Hochbau und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Demjan Matis
since 1/3/2024
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Demjan Matis
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Demjan Matis
Bielefeld
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Matis Bau GmbH

Hiddenhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 20.755,00 29.796,00
I. Sachanlagen 20.755,00 29.796,00
B. Umlaufvermögen 37.562,93 80.887,01
I. Vorräte 0,00 34.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.432,79 9.794,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.130,14 36.892,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.972,00 972,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 79.289,93 111.655,01

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 57.779,29 64.793,19
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 39.793,19 34.957,21
III. Jahresfehlbetrag 7.013,90 -4.835,98
B. Rückstellungen 7.752,39 10.318,40
C. Verbindlichkeiten 13.758,25 36.543,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.758,25 36.543,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 79.289,93 111.655,01

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Matis-Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,-- wurden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:  

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ausleihungen zum Nennwert

unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

sonstige Wertpapier zu Anschaffungskosten


Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurde diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

In den Abschreibungen sind Abschreibungen für das Anlagevermögen und für das Umlaufvermögen nach den steuerlichen Vorschriften enthalten.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind Buchwerte aus dem Jahresabschluss des Vorjahres übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Gewinnvortrag  wurde um den Verlust 2019 gemindert.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde festgestellt und gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Demjan Matis geführt.

Gez.  Demjan Matis
als Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.196,85 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.256,85 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2020 festgestellt.

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