Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 1581
Registered
5/19/1983
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for other technical facilities projectsEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Erbringung von Ingenieurleistungen für die Nutzung von Energieträgern/-quellen Durchführung von Systemanalysen, Ableitung technischer und wirtschaftlicher Verbesserungen sowie Entwicklung neuer technischer Konzepte zur Energienutzung und Umwandlung Konzipierung, Planung und Ausführung von Energiesystemen sowie deren Teilsysteme Entwicklung, technische Realisation und Vertrieb von Systemen zur Nutzung alternativer Energiequellen (Solarenergie, Wärmepumpen, Windenergie usw.) Beratung und Komponentenbereitstellung bez. der effektiven Nutzung von Energie durch private Personen, der Industrie oder der öffentlichen Hand, Realisation und Vertrieb von Produkten hierzu

History

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Management

NameRole
Annegret Fuhse
since 8/18/2015
Liquidator

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Annegret Fuhse
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Erbengemeinschaft der Erben Dr. Willmar Arnold Fuhse (Annegret Fuhse; Lennart Patrick Fuhse; Dr. Jan Arendt Fuhse; Rasmus Peer Fuhse)
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Erbengemeinschaft der Erben Dr. Willmar Arnold Fuhse (Annegret Fuhse; Lennart Patrick Fuhse; Dr. Jan Arendt Fuhse; Rasmus Peer Fuhse)
Germany
25000
50.00%
Annegret Fuhse
Uferstr. 38, 26135 Oldenburg
25000
50.00%

Financial Report

Fuhse GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.149,00 5.228,00
I. Sachanlagen 2.149,00 5.228,00
B. Umlaufvermögen 46.125,82 40.612,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.414,34 31.386,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.711,48 9.226,14
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 17.084,73 29.503,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 65.359,55 75.344,40

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 42.649,32 55.068,09
III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 17.084,73 29.503,50
B. Rückstellungen 41.900,77 43.252,86
C. Verbindlichkeiten 23.458,78 32.091,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 65.359,55 75.344,40

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen beinhalten u. a. die bisher nicht veranlagten Ertragssteuern sowie noch nicht ausgezahlte Tantiemen.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Geschäftsführer sind Herr Dr. Wilmar Fuhse, Dipl. Physiker u. Frau Annegret Fuhse, Kauffrau, Oldenburg.

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 8.557,78 €, die mit jeweils 1 % p.a. verzinst werden.

Der Jahresabschluss wurde unter der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt und von der Gesellschafterversammlung im September 2011 beschlossen. Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gez. Die Geschäftsführung




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