Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 261166
Registered
3/16/1999
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of toolsWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
der Vertrieb, die Betreuung sowie Schulung von Varial- Produkten, das sind Software-Produkte unter dem Namen Varial.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Winfried Hauser
since 5/24/2006
Managing Director

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HS Varial GmbH

Kenzingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 42.490,00 19.801,00
I. Sachanlagen 42.190,00 19.501,00
II. Finanzanlagen 300,00 300,00
B. Umlaufvermögen 24.495,75 24.462,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.326,03 11.862,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.169,72 12.600,64
Summe Aktiva 66.985,75 44.263,86

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 36.384,96 16.836,31
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 8.163,69 -10.193,21
III. Jahresüberschuss 19.548,65 -18.356,90
B. Rückstellungen 10.756,33 3.560,00
C. Verbindlichkeiten 19.844,46 23.867,55
Summe Passiva 66.985,75 44.263,86

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Anlage I

Allgemeine Angaben

Die HS-Varial GmbH hat ihren Sitz in Kenzingen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Emmendingen (Reg. Nr. HRB 1166).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 250,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2019 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2018 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 24.495,75 0,00 24.462,86 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt sich wie folgt: 0,00 Euro.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen (z.B.) Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen und Verluste aus Lieferkontrakten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2019 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 19.844,46 15.976,98 3.867,48 0,00
Vorjahr 31.12.2018 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 23.867,55 11.620,53 12.247,02 0,00

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind: 0,00 Euro.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich ein Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Kenzingen, den

Winfried Hauser

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.12.2020.

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