ellen Vertriebs GmbHLiquidated

65779 Kelkheim (Taunus), DEU

Master Data

Registry
Register court Königstein HRB 8652
Registered
12/13/2007
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old peopleRetail sale of other medical and orthopaedic goods
Purpose
Marketing, Vertrieb und Verkauf von Sanitäts- und Hygieneprodukten sowie diesbezüglichen Hilfsmitteln im Gesundheitsbereich.

History

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Management

NameRole
Jörg Hempelmann
since 7/25/2022
Liquidator

Beneficial Owners

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Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

Financial Report

ellen Vertriebs GmbH

Kelkheim (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 24.714,00 29.441,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 20.103,00 27.879,00
II. Sachanlagen 4.611,00 1.562,00
B. Umlaufvermögen 543.233,12 478.705,48
I. Vorräte 262.055,20 144.282,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 271.613,05 306.391,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.340,23 18.467,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.564,87 28.032,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 60.186,17 61.476,86
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 840.473,64 850.800,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.468.606,93 1.420.423,94

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 875.800,60 944.087,31
III. Jahresüberschuss 10.326,96 68.286,71
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 840.473,64 850.800,60
B. Rückstellungen 5.300,00 5.050,00
C. Verbindlichkeiten 1.463.306,93 1.415.373,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 448.016,82 471.698,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.468.606,93 1.420.423,94

Anhang


Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Forderungen
140.999,41
Verbindlichkeiten
747.905,50

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Verlustvortrag
Der Jahresabschluss wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In der Bilanz per 31.12.2014 wurde ein Verlustvortrag von EUR 875.800,60 einbezogen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 988.380,77 (Vorjahr: EUR 714.497,29).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 7.340,23 (Vorjahr: EUR 18.467,13).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 448.016,82 (Vorjahr: EUR 471.698,87).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Jürgen Hempelmann
ausgeübter Beruf:
Dipl. Ing.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 747.905,50 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 738.200,45 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Kelkheim, den 17.08.2015
gez. Jürgen Hempelmann


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.08.2015 festgestellt.

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