Magos Management GmbH
Same addressArtist and model agents
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Tjeerd Brenninkmeijer since 5/5/2021 | Managing Director |
John Taylor Browning since 5/5/2021 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
BloomReach B.V. | 100.00% |
Company ownership structure and capital distribution
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Official financial statements and annual reports
BloomReach GmbHMünchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva
Anhang für das Geschäftsjahr 2023BloomReach GmbH, MunichRegistergericht München Handelsregister-Nummer HRB 265823 A. Allgemeine Angaben 1. Generalnorm Der Jahresabschluss der BloomReach GmbH wurde auf Grundlage der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 bzw. 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft alskleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Davon-Vermerke in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang vorgenommen werden können, sind aufgrund der Klarheit und Übersichtlichkeit insgesamt im Anhang aufgeführt. B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1. Allgemeine Erläuterungen Bei der Bilanzierung werden die generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie die besonderen Bestimmungen für Kapitalgesellschaften beachtet. Insbesondere erfolgte die Bewertung der Vermögensgegenstände unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going-concern-Prämisse) gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB. 2. Währungsumrechnung Kurzfristige Vermögensgegenstände und Schulden mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag angesetzt. Vermögensgegenstände und Schulden mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden ebenfalls zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet, jedoch unter Beachtung von Realisations-, Imparitäts- und Anschaffungskostenprinzip. 3. Anlagevermögen Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert i. H. v. EUR 250,00 wurden in voller Höhe als Aufwand erfasst. Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Im Anlagengitter werden die geringwertigen Anlagegüter im Anschaffungsjahr als Zugang und als Abgang gezeigt. 4. Umlaufvermögen Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden neben den direkt zurechenbaren Einzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie der durch die Fertigung veranlasste Werteverzehr des Anlagevermögens einbezogen. In die Herstellungskosten wurden angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung einbezogen, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nominalwert bilanziert. Erkennbare Ausfallrisiken wurden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Die (übrigen) sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert. 5. Rückstellungen Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinsätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre, welche von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden, abgezinst. 6. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 7. Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsatzerlöse werden mit dem Eigentums- und Gefahrenübergang an den Kunden periodengerecht nach dem Realisationsprinzip erfasst. Betriebliche Aufwendungen werden mit Inanspruchnahme der Leistungen bzw. im Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam. Zinserträge und -aufwendungen werden entsprechend ihrer Entstehung erfasst. C. Erläuterungen zur Bilanz 1. Anlagevermögen Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 ergibt sich aus dem Anlagengitter auf der nachfolgenden Seite: 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Fristigkeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellt sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt dar:
Zum 31. Dezember 2022 stellte sich die Fristigkeit wie folgt dar:
3. Eigenkapital Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. 4. Verbindlichkeiten Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt dar:
Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellte sich zum 31. Dezember 2022wie folgt dar:
5. sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten i. H. v. TEUR 90 (i. Vj. TEUR 52) entfallen mit TEUR 0 (i. Vj. TEUR 0) auf Verbindlichkeiten aus Steuern und mit TEUR 90 (i. Vj. TEUR 52) auf Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit. D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Die soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung i. H. v. TEUR 466 (i. Vj. TEUR 424) betreffen mit TEUR 29 (i. Vj. TEUR 24) Aufwendungen für Altersversorgung. E. sonstige Angaben 1. Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt gem. § 285 Nr. 7 i. V. m. § 267 Abs. 5 HGB 28 (i.Vj. 23). Zu Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr 2023 bestellt: Browning, John Taylor, Palo Alto / CA / Vereinigte Staaten Brenninkmeijer, Tjeerd, Amsterdam / Niederlande
Munich, den 05. 12. 2024 BloomReach GmbH Die Geschäftsführung sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2024 festgestellt. |
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