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Register court Ulm HRB 723422
Previous
PERTEMPTA UG (haftungsbeschränkt)
Registered
3/25/2009
Industry
Intermediation service activities for courses and tutorsBusiness and other management consultancy activitiesComputer consultancy activities
Purpose
Die Verbreitung des Qualitätsmanagements, vorrangig im Gesundheitswesen, z. Bsp. durch Schulung, Auditierung, Kennzahlenerstellung und Coaching.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Eric-Alfred Neuschwanndeuer
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Eric-Alfred Neuschwanndeuer
Alfons-Feifel-Strasse 64, 73037 Göppingen
€25,000
100.00%

Financial Report

PERTEMPTA UG (haftungsbeschränkt)

Göppingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 108,00 164,00
I. Sachanlagen 108,00 164,00
B. Umlaufvermögen 26.346,40 19.294,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.677,42 11.350,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.025,01 10.166,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.668,98 7.943,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.454,40 19.458,50

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 18.827,34 12.205,65
I. gezeichnetes Kapital 500,00 500,00
II. Gewinnrücklagen 4.581,83 2.926,41
III. Gewinnvortrag 8.779,24 5.043,87
IV. Bilanzgewinn 4.966,27 3.735,37
B. Rückstellungen 6.068,24 5.736,00
C. Verbindlichkeiten 1.558,82 1.516,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.558,82 1.516,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.454,40 19.458,50

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Pertempta UG (haftungsbeschränkt) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. - Im Berichtszeitraum nicht relevant -

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 9.025,01 (Vorjahr: Euro 10.166,66).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.558,82 (Vorjahr: Euro 1.516,85).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen


Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von EUR 4.966,27 sowie den Gewinnvortrag in volle Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Ausschüttungssprerre
Auf Grund der Gründung als UG (Unternehmergesellschaft ist gem. § 5a GmbHG usw. i.V.m. § 242, 246 HGB eine gesetzliche Rücklage i.H.v. 25% des Jahresüberschusses zu bilden.
                                                                            Gesamtbetrag: EUR 4.581,83

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Dr. Eric Neuschwander
ausgeübter Beruf:
Auditor / Arzt


Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung für die Führung der Geschäfte.

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmern

Ein Geschäftsführer ohne Vergütung.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum
Unterschrift

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2011
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte Abschreibungen 31.12.2011
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
276,47
0,00
0,00
0,00
168,47
Summe Sachanlagen
276,47
0,00
0,00
0,00
168,47
Summe Anlagevermögen
276,47
0,00
0,00
0,00
168,47
 
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Buchwert 31.12.2011
Abschreibungen Geschäftsjahr
 
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
108,00
56,00
Summe Sachanlagen
0,00
108,00
56,00
Summe Anlagevermögen
0,00
108,00
56,00

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.08.2012 festgestellt.

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