Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 5969 FL
Previous
Teppich-Strasse GmbHTEPPICH-STRASSE Wohndesign GmbH
Registered
7/20/2006
Industry
Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coveringsRetail sale of furnitureRetail sale of textiles
Purpose
Der Einzelhandel mit Teppichen, Gardinen, Bodenbelägen und Wohnaccessoires.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Britta Müller
since 7/20/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Britta Müller
24937 Flensburg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Wohn.Design GmbH

Flensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Wohn.Design GmbH, Flensburg

AKTIVA

Geschäftsjahr 2023 Vorjahr 2022
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 588.056,00 605.408,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 161.820,00 749.876,00 118.802,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 206.169,53 133.495,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 126.937,05 152.839,16
2. sonstige Vermögensgegenstände 66.712,36 193.649,41 187.720,16
- davon gegen Gesellschafter (GJ 8.469,96 / VJ 4.783,64)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 11.512,83 / VJ 10.496,23)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 402.217,41 236.501,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.893,28 2.101,17
Summe AKTIVA 1.560.805,63 1.436.867,90

PASSIVA

Geschäftsjahr 2023 Vorjahr 2022
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 935.591,20 608.412,33
III. Jahresüberschuss 153.650,81 1.114.242,01 327.178,87
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 10.080,60 6.594,82
2. sonstige Rückstellungen 37.610,00 47.690,60 23.950,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 307.957,52 385.157,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 9.803,38 / VJ 2.607,95)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 298.154,14 / VJ 382.549,35)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.534,25 14.961,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 22.534,25 / VJ 14.961,37)
3. sonstige Verbindlichkeiten 68.381,25 398.873,02 45.613,21
- davon aus Steuern (GJ 40.169,76 / VJ 40.681,34)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 58,78 / VJ 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 68.381,25 / VJ 45.613,21)
Summe PASSIVA 1.560.805,63 1.436.867,90

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

II. Arbeitnehmer

A. Allgemeine Angaben

Die Wohn.Design GmbH hat ihren Sitz in Flensburg und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Flensburg (Reg.Nr. HRB 5969 FL) eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH- Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bei Gebäuden wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 250,00 wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 250,00 bis € 800,00 wurden als Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Müller Britta Geschäftsführerin Einzelvertretungsbefugnis

II. Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Flensburg, den 16. Oktober 2024

Britta Müller, Geschäftsführerin

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