SMV Staubesand GmbHLiquidated

40489 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 26939
Registered
5/13/1991
Industry
Manufacture of cutleryWholesale of tools, metal locks, screws, nails etc.Wholesale of flat glass
Purpose
Der Vertrieb Solinger Bestecke und Stahlwaren sowie anderer Haushaltswaren.

History

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Financial Report

SMV Staubesand GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

413,00

803,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

16.480,00

21.877,60

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

14.525,37

47.384,97

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.412,72

41,05

C. Rechnungsabgrenzungsposten

160,00

466,88

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

64.495,31

53.173,17

Summe Aktiva

99.487,40

123.747,67



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Verlustvortrag

-78.737,76

-72.155,70

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-11.322,14

-6.582,06

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

64.495,31

53.173,17

B. Verbindlichkeiten

99.487,40

123.747,67

Summe Passiva

99.487,40

123.747,67

ANHANG

1 Anhang

1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SMV Staubesand GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Gemäß § 264 Abs. 1 S. 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:

- Angaben zum Jahresabschluss insgesamt

- Angaben über Ansatz und Bewertung der Bilanzposten

- Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses

- Aufgliederung und Erläuterung von Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

- Sonstige Angaben

1.1.1 Gliederung und Darstellung

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Posten des Jahresabschlusses sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar.

1.1.2 Fremdwährungsumrechnung

Die Bewertung der Valuta-Forderungen und -Verbindlichkeiten/der Rückstellungen für Fremdwährungsschulden sowie die darauf entfallenden Erträge/Aufwendungen erfolgte zu dem am Entstehungstag maßgeblichen Wechselkurs.

Soweit G+V-Posten auf Valuta-Forderungen oder -Verbindlichkeiten einschließlich Rückstellungen für Fremdwährungsschulden beruhen, erfolgte ihre Bewertung zu dem am Entstehungstag maßgeblichen Wechselkurs.

1.2 Erläuterungen zur Bilanz

1.2.1 Gliederung der Bilanz

1.2.2 Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Ein entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert wurde nicht aktiviert.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresabschreibung in Höhe von EUR 83,19 enthalten.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf

- EUR 390,00 bei Sachanlagen

Abschreibungen aufgrund ausschließlich steuerrechtlicher Vorschriften wurden aktivisch von den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von EUR 85.862,40 vor. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen EUR 13.625,00.

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

 

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