Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 15601
Registered
4/7/2010
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of holding companiesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Montage von Reifen und sonstigen Fahrzeugteilen, der Handel mit Fahrzeugen sowie KFZ-Reparaturen und sonstiger Autoservice. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

History

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Management

NameRole
Uwe Jürgens
since 12/30/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Uwe Jürgens
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Uwe Jürgens
€25,000
100.00%

Financial Report

Schlebusch GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 30.224,00 26.364,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.166,00 3.166,00
II. Sachanlagen 28.058,00 23.198,00
B. Umlaufvermögen 644.088,22 253.366,08
I. Vorräte 502.450,02 37.176,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 107.503,79 135.899,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 34.394,82 33.683,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.134,41 80.290,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.902,27 4.202,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 679.214,49 283.932,35

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 31.421,51 36.118,62
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 11.118,62 0,00
III. Jahresfehlbetrag 4.697,11 -11.118,62
B. Rückstellungen 14.089,81 15.989,81
C. Verbindlichkeiten 626.609,17 224.729,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 573.630,49 163.860,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.094,00 7.094,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 679.214,49 283.932,35

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz ist entsprechend dem Gliederungssche­mata des § 266 HGB erstellt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Planmäßige Abschreibungen werden degressiv oder linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind.

Außer­planmäßige Abschreibungen werden - bei abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gegenständen des Sachanlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden ab dem Geschäftsjahr 2010 im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie geleistete Anzahlungen sind mit den  Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen waren, mit diesen bewertet.

Die in den Vorräten enthaltenen Bestandsrisiken aus langer Lagerdauer und mangelnder Verwendbarkeit sind durch entsprechende Abschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nennbetrag bewertet.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind wie folgt besichert:

 - selbstschuldnerische Bürgschaften von Herrn Rolf Bachström in Höhe von TEUR 98,3
 - Grundschuldbestellungen von Herrn Rolf Bachström in Höhe von TEUR 841,2


4. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.421,51 auf neue Rechnung vorzutragen.


5. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Uwe Jürgens, Neuss, Kfz-Meister.

Neuss, den 10. Juli 2012  

Uwe Jürgens Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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