Schorch Elektro GmbHLiquidated

37269 Eschwege, DEU

Master Data

Registry
Register court Eschwege HRB 1594
Registered
12/13/1996
Industry
Manufacture of wiring devicesRepair of electrical equipmentElectrical installation
Purpose
Elektroinstallation und Reparaturen, Beleuchtungstechnik einschließlich Planung und Berechnung, Energieversorgungsanlagen, Alarm-, Warnund Meldeanlagen, Kommunikations-, Informations- und Netzwerktechnik, Steuerund Regeltechnik, Antennenbau, Handel im einschlägigen Fachbereich, Blitzschutzanlagen - Bau - Projektierung -Überwachung und Überprüfung, Projektierung, Überwachung und Bauleitung für vorgenannte Anlagen, sämtliche mit dem Berufsbild des Elektrohandwerks zu vereinbarenden Tätigkeiten, Beteiligung an anderen Unternehmen sowie Erwerb und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen.

History

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Management

NameRole
Jochen Martin
since 2/3/2022
Liquidator

Financial Report

Schorch Elektro GmbH

Eschwege

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.985,00 12.717,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.386,00 11.528,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 32,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 6.384,00 11.496,00
II. Sachanlagen 3.549,00 1.139,00
1. technische Anlagen und Maschinen 1,00 1,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.548,00 1.138,00
III. Finanzanlagen 50,00 50,00
1. Beteiligungen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 133.516,03 132.553,84
I. Vorräte 115.135,33 110.800,35
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 16.370,00 6.117,15
2. fertige Erzeugnisse und Waren 98.765,33 104.683,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.001,75 20.727,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.098,85 20.631,73
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.902,90 95,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 378,95 1.025,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 845,72 1.328,84
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 47.892,87 57.214,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 192.239,62 203.814,37

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.900,00 25.900,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -145,54 -145,54
2. eingefordertes Kapital 25.754,46 25.754,46
II. Verlustvortrag 82.969,15 72.771,78
III. Jahresüberschuss 9.321,82 -10.197,37
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 47.892,87 57.214,69
B. Rückstellungen 1.700,00 1.700,00
1. sonstige Rückstellungen 1.700,00 1.700,00
C. Verbindlichkeiten 190.539,62 202.114,37
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 11.458,51 20.808,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.458,51 20.808,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 66.090,38 40.937,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 66.090,38 40.937,25
3. sonstige Verbindlichkeiten 112.990,73 140.368,51
davon aus Steuern 5.729,03 5.446,39
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.884,09 3.165,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 53.970,67 65.843,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 192.239,62 203.814,37

Anhang


I.     Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres und die Vorjahreszahlen der Gewinn und Verlustrechnung wurden unverändert aus dem Jahresabschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres übernommen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlußstichtag einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet und alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Gewinne wurden nur ausgewiesen, soweit sie am Abschlußstichtag bereits realisiert waren. Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss ausgewiesen. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Gegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurde mit den Einstandspreisen bewertet.

Der Bestand an unfertigen Leistungen wurde mit den Selbstkosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen..

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind ebenso wie der Rechnungsabgrenzungsposten und das Eigenkapital mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren beibehalten.

II.     Angabe zu den Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten

    Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen zum Bilanzstichtag nicht.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von € 53.970,67.

    Die Verbindlichkeiten sind nicht gesichert.
    
III.    Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

    Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2010 Herr Jochen Martin, Eschwege


Eschwege, den 16. Dezember 2011

                                    Die Geschäftsführung

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