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Registry
Register court Hannover HRB 1253
Previous
Joannis Fournaris-Bacchus Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registered
4/25/1983
Industry
Activities of holding companiesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsManagement activities of other holding companies
Purpose
der Betrieb von Gaststätten in vorwiegend griechischer Art und Handelsgeschäften, die damit in Zusammenhang stehen. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Joannis Fournaris
since 2/9/2006
Managing Director

Financial Report

Kapa GmbH

(vormals: Joannis Fournaris-Bacchus Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Hemmingen

(vormals: Hannover)

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

PASSIVA

2010

Vorjahr

2010

Vorjahr

EUR

EUR

EUR

EUR

A. Anlagevermögen

31.426,50

14.669,00

A. Eigenkapital

123.560,56

120.562,19

I. Sachanlagen

31.426,50

14.669,00

I. Gezeichnetes Kapital

103.000,00

103.000,00

II. Verlustvortrag (-)

17.562,19

-15.216,40

B. Umlaufvermögen

429.042,06

469.802,73

III. Jahresüberschuss

2.998,37

32.778,59

I. Vorräte

0,00

2.000,45

B. Rückstellungen

2.910,00

12.862,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

427.743,15

466.407,63

C. Verbindlichkeiten

330.468,12

344.981,97

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

1.298,91

1.394,65

D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

3.596,88

6.449,57

C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

67,00

384,00

460.535,56

484.855,73

460.535,56

484.855,73

Anhang

Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der Firma Joannis Fournaris Bacchus GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Abweichungen in den Vorjahresvergleichszahlen aufgrund der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG ergaben sich nicht. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dieses folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Anlagegüter im Einzelwert bis zu EUR 410,00 wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelwert über EUR 150,00 und bis zu EUR 1.000,00 wurden entsprechend der steuerrechtlichen Vorschriften in einem Sammelposten erfasst, der über eine Laufzeit von fünf Jahren linear abgeschrieben wird.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert worden. Bei der Bewertung wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurde für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagenspiegel der Bilanz zu entnehmen. Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen:

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Rückstellung für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2010.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind in ihrer Fristigkeit wie folgt zu unterteilen:

Restlaufzeit bis 1 Jahr

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR 1.134,91

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EUR 33.801,20

Sonstige Verbindlichkeiten EUR 162.353,05

Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten EUR 79.936,85

Sonstige Verbindlichkeiten EUR 53.242,11

Gewinnvortrag

Der Gewinnvortrag beläuft sich auf EUR 17.562,19.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR  2.998,37 wird dem Gewinnvortragskonto zugeführt.

Sonstige Pflichtangaben

Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Joannis Fournaris

Auf die Angabe der Geschäftsführervergütung wird unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift nach § 288 HGB verzichtet.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten i.S.d. § 42 Abs. 3 GmbHG:

Forderungen EUR 380.313,01

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 schließt ab mit einer Bilanzsumme von EUR  460.535,56.

Hannover, den 30.06.2011

Gez. Joannis Fournaris

Sonstiger Berichtsteil

Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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