ITH LINTRA GmbHLiquidated

39122 Magdeburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 6003
Registered
1/12/2007
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesRepair and maintenance of computers and peripheral equipment
Purpose
Beratung und Schulung zu IT-Systemen sowie Hard- und Software, Entwicklung und Vertrieb von individuellen Hard- und Softwarelösungen, IT-Services wie Reparatur, Wartung, Pflege und Hotline für Hard- und Software, Beratung, Design und Umsetzung von Corporate Images für Printund Webmedien, Aufbau inegrierter IT-Systeme (wie CMS, ERP, CRM etc.)

History

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Management

NameRole
Carsten Haberland
since 1/7/2019
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (4)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€16,500
66.00%
Magdeburg
€8,500
34.00%

Financial Report

ITH LINTRA GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

348,00

2.022,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3,00

3,00

II. Sachanlagen

345,00

2.019,00

B. Umlaufvermögen

43.889,52

43.274,94

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

43.617,64

42.192,69

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

271,88

1.082,25

C. Rechnungsabgrenzungsposten

708,86

1.351,97

D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

29.562,80

0,00

Summe Aktiva

74.509,18

46.648,91



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

11.396,96

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

-6.250,00

-6.250,00

2. eingefordertes Kapital

18.750,00

18.750,00

II. Verlustvortrag

7.353,04

1.229,65

III.Jahresfehlbetrag

40.959,76

6.123,39

IV. nicht gedeckter Fehlbetrag

29.562,80

0,00

B. Rückstellungen

9.283,50

7.657,00

C. Verbindlichkeiten

65.225,68

27.594,95

Summe Passiva

74.509,18

46.648,91

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses im Jahr 2010 nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte

Betrag

EUR

Ausleihungen

0,00

Forderungen

0,00

Verbindlichkeiten

3.551,96

Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 65.225,68 (Vorjahr: EUR 27.594,95).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:

Carsten Haberland

ausgeübter Beruf:

Kaufmann

Weitere Geschäftsführer:

Lars Bendler

ausgeübter Beruf:

Kaufmann

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.02.2013

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Current insolvency proceedings

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