Five Stars Managementsysteme GmbHLiquidated

22844 Norderstedt, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 9923 KI
Registered
6/9/2008
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Unternehmensberatung, Durchführung von Seminarprogrammen und Coaching-Programmen für Führungskräfte, alles im medizinischen und pflegerischen Bereich sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Peter Lange
since 1/10/2013
Liquidator

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Shareholders

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Financial Report

Five Stars Managementsysteme GmbH

Norderstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.629,00 3.247,00
I. Sachanlagen 9.629,00 3.247,00
B. Umlaufvermögen 6.852,08 6.420,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.248,82 4.312,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.603,26 2.107,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 860,16 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 17.341,24 9.667,06

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 5.585,16 4.626,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 20.373,83 14.888,73
III. Jahresüberschuss 958,99 -5.485,10
B. Rückstellungen 1.477,38 1.283,25
C. Verbindlichkeiten 10.278,70 3.757,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.340,70 3.757,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 17.341,24 9.667,06

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Five Stars Managementsysteme GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Aufstellung erfolgte dabei nach den gleichen Grundsätzen wie im Vorjahr.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


B. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB keine Besonderheiten.


C. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Abschreibungen für die Zugänge wurden zeitanteilig pro rata temporis vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das Stammkapital beträgt € 25.000,00 und ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die übrigen Positionen sind mit ihren Nennwerten angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


D. Informationen zur Bilanz

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss in Höhe von € 958,99 wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.


E. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
Geschäftsführer: Peter Lange


Norderstedt,


Der Geschäftsführer:


gez. Peter Lange



Der Jahresabschluss des Jahres 2010 wurde durch die Gesellschafterversammlung
am 06.09.2011 genehmigt.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.09.2011 festgestellt.

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