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Registry
Register court Mannheim HRB 560688
Previous
HCP High-Coating- Products GmbH
Registered
9/18/1996
Industry
Manufacture of plastic packing goodsWholesale of chemical productsProcessing and finishing of plastic products
Purpose
Die Entwicklung und der Vertrieb von Spezialbeschichtungssystemen, die Herstellung, Beschaffung und der Vertrieb von Oberflächen veredelten Gütern, die Produktion, die Veredelung und der Vertrieb von regenerativen Rohstoffen und die Erbringung der erforderlichen Beratungsleistungen, auch im Ausland.

History

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Management

NameRole
Karl Andreas Knorsch
since 5/10/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

97950 Großrinderfeld
50000
100.00%

Financial Report

HCP High-Coating- Products GmbH

Grünsfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 102.469,50 184.853,50
I. Sachanlagen 102.469,50 112.658,50
II. Finanzanlagen 0,00 72.195,00
B. Umlaufvermögen 271.719,43 206.925,80
I. Vorräte 15.200,00 25.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 134.669,58 132.928,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 76.526,70 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 121.849,85 48.696,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.200,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 375.388,93 391.779,30

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 216.852,52 219.311,98
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 193.747,39 172.703,18
III. Jahresfehlbetrag 2.459,46 -21.044,21
B. Rückstellungen 20.447,00 33.098,35
C. Verbindlichkeiten 138.089,41 139.368,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 138.089,41 81.001,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 375.388,93 391.779,30

Anhang für das Geschäftsjahr 2010



HCP GmbH
High-Coating-Products
Grünsfeld

A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen in Höhe von 76.526,70 €  vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das Geschäftsjahr 2007.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital von 25.564,59 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.
  

Gezeichnetes Kapital
25.564,59 Euro
 
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
0,00 Euro
 
Eingefordertes Kapital
 
0,00 Euro


Angabe zu Verbindlichkeiten
  

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr
138.089,41 Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
0,00 Euro



Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen
0,00 Euro
Forderungen
76.526,70 Euro
Verbindlichkeiten
0,00 Euro


E. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Karl Knorsch
Herr Thomas Wagner

Grünsfeld, den 07.03.2012

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 76.526,70 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 72.195,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.03.2012 festgestellt.

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