Matri.X Shop Design GmbHLiquidated

24941 Flensburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Rostock HRB 10886
Previous
NT 178. Vermögens-Verwaltungs GmbH
Registered
11/14/2007
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural designEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Die Planung, der Vertrieb und der Bau von Kälte-, Klima- und Lüftungsanlagen aller Art sowie die Durchführung von Serviceleistungen, Dienstleistungen eines Projektentwicklers im Bauwesen, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben, sowie Dienstleistungen von Projektentwicklern und im Bereich Arbeitssicherheit, technische Vorbereitung von Bauvorhaben, Designerdienstleistungen, Musik- und Show-Veranstaltungen sowie Betrieb einer Tischlerei und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Thorsten Hack
since 7/19/2012
Liquidator

Financial Report

Matri.X Shop Design GmbH

Stäbelow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 73.323,00 85.259,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 265,00 721,00
II. Sachanlagen 58.058,00 69.538,00
III. Finanzanlagen 15.000,00 15.000,00
B. Umlaufvermögen 82.295,68 157.126,07
I. Vorräte 6.728,09 8.024,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.497,14 148.913,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 70,45 187,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.618,95 3.559,27
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 43.492,52 14.921,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 200.730,15 260.866,25

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 68.492,52 39.921,91
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 43.492,52 14.921,91
B. Rückstellungen 10.200,00 7.251,00
C. Verbindlichkeiten 190.530,15 253.615,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 200.730,15 260.866,25

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Für 2012 ist die Liquidation der Gesellschaft vorgesehen, einen eventuell verbleibenden Liquidationsunterschuss werden die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgleichen.

1.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Die Immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Netto-Einzelanschaffungswert von bis zu € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Für außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Zuschreibungen bestand keine Veranlassung.

Die Darstellung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

3. Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach dem Grundsatz der Einzelbewertung bewertet.

Abschreibungen auf einen niedrigeren Wert, der sich aus dem Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt, waren nicht zu berücksichtigen.

4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht.

5. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
in €
Ausleihung 0,00
Forderungen 15.824,72
Verbindlichkeiten 0,00

Eine Verzinsung erfolgte vertragsgemäß.

6. Der Kassenbestand ist zum Nennwert angesetzt.

7. Für Ausgaben, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, wirtschaftlich aber eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen, wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

8. Die Bilanz ist unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden (§ 268 Absatz 1 HGB). In dem Posten "Bilanzverlust" in Höhe von € 68.492,52 ist ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 39.921,91 enthalten.

9. Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und erkennbaren Risiken.

10. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB

Verbindlichkeitenspiegel (§ 285 Nr. 1 HGB):

Stand zum 31. Dezember 2011
Restlaufzeit bis 1 Jahr
Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren
Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 140.673,65 113.148,42 27.525,23 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 46.148,13 46.148,13 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 3.708,37 3.708,37 0,00 0,00
  190.530,15 163.004,92 27.525,23 0,00

Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Dariusz Jastrzemski (§ 285 Nr. 10 HGB).

 

Stäbelow

Dariusz Jastrzemski

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2012 festgestellt.

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