Master Data

Registry
Register court Köln HRB 56925
Previous
DIMAR HW Werkzeuge GmbH
Registered
1/12/2006
Industry
Manufacture of saws and of machine-tools for woodworkingManufacture of power-driven hand toolsManufacture of cutlery
Purpose
die Herstellung und Vertrieb und Entwicklung von Sägeblättern und ähnlichen Produkten einschließlich alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Oliver Garau
since 8/19/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ottobeuren
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

GUHDO GmbH

Wermelskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.094.679,00 1.688.041,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.434,00 4.766,00
II. Sachanlagen 1.092.245,00 1.056.877,00
III. Finanzanlagen 0,00 626.398,22
B. Umlaufvermögen 3.463.874,38 3.563.727,92
I. Vorräte 2.764.722,61 2.912.086,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 631.903,41 474.319,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 269.658,21 7.776,25
davon gegen Gesellschafter 260.713,21  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 67.248,36 177.322,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.560,94 18.247,65
Aktiva 4.561.114,32 5.270.016,79

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.585.544,24 1.102.746,63
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 5.700.000,00 3.350.000,00
III. Verlustvortrag 2.272.253,37 2.289.199,80
IV. Jahresfehlbetrag 867.202,39 -16.946,43
B. Rückstellungen 38.989,00 25.131,00
C. Verbindlichkeiten 1.936.581,08 4.142.139,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 591.594,29 680.885,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.344.986,79 3.461.253,98
Summe Passiva 4.561.114,32 5.270.016,79

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§ 264c, 266 und § 275 HGB Anwendung. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: GUHDO GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Wermelskirchen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: HRB 56925

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind zu Anschaffungskosten aktiviert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach
§ 253 Absatz 4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. letzten Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigen beizulegenden Wert wurden vorgenommen.

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit den anteiligen Herstellungskosten gemäß § 255 Absatz 2, 2a, 3 HGB bewertet.

Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach
§ 253 Absatz 4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. letzten Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigen beizulegenden Wert wurden vorgenommen.

Die geleisteten Anzahlungen sind zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögengegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind anteilige Auszahlungen der laufenden Periode für Betriebsausgaben der Folgeperioden aktiviert.

Latente Steuern werden für sich in folgenden Geschäftsjahren voraussichtlich durch abbauende Unterschiede zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden ermittelt und unverrechnet ausgewiesen. Die Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz betreffen im Wesentlichen die Rückstellung für Gewährleistung sowie die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände. Der zugrunde gelegte Steuersatz beläuft sich dabei auf 32,62 %. Dieser berücksichtigt den Gewerbesteuerhebesatz, unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerzerlegung, von durchschnittlich 480,00 %.

Die gebildeten Steuerrückstellungen sind Rückstellungen für jene Steuern, welche wirtschaftlich innerhalb des Geschäftsjahres entstanden sind, deren genaue Höhe jedoch noch ungewiss ist. Nach dem Vorsichtsprinzip sind diese unbekannten Belastungen durch die Bildung der Steuerrückstellungen und Aufnahme in die Bilanz berücksichtigt worden.

Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen sowie sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nut­zungs­dauer werden 12 Jahre festgelegt.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  470.525,00 EUR (Vorjahr: 480.000,00 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es wurden Abschreibungen in außergewöhnlicher Höhe auf Warenbestände des Umlaufvermögen in Höhe von 511.744,68 EUR vorgenommen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 32,0.

Unterschrift der Geschäftsführung



Wermelskirchen
25.03.2025
Olive Garau

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.03.2025 festgestellt.

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