Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 6959
Registered
2/9/2001
Industry
Activities of holding companiesPlumbing, heat and air-conditioning installationManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
die Ausführung von sanitären Installationsarbeiten, Bauklempnerei- und Gasheizungsbauarbeiten, Wartungs- und Reparaturdienst sowie der Handel mit Installationsmaterialien aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Tätigkeit auch auf verwandte Geschäftszweige auszudehnen sowie im In- und Ausland gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften zu errichten. Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erfüllung des Gesellschaftszwecks förderlich sind.

History

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Management

NameRole
Hubert Gebel
since 11/14/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bochum
€25,000
100.00%

Financial Report

Gebel & Stawski GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 12.033,00 18.693,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.405,00 2.816,00
II. Sachanlagen 10.628,00 15.877,00
B. Umlaufvermögen 115.811,21 120.268,50
I. Vorräte 32.667,82 42.601,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.568,98 47.932,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.574,41 29.733,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.410,26 1.846,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 129.254,47 140.808,16

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 68.232,35 68.907,09
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 43.907,09 40.349,60
III. Jahresfehlbetrag 674,74 -3.557,49
B. Rückstellungen 8.368,11 6.799,44
C. Verbindlichkeiten 52.654,01 65.101,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.861,93 57.104,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 129.254,47 140.808,16

Anhang


 

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gebel & Stawski GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen  wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die latenten Steuern beruhen auf nachfolgende Differenzen:
Passive latente Steuern werden auf Grund eines Investitionsabzugsbetrag auf Basis der geplanten Investition gebildet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2013 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt Euro 0,00       (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Rechnungsabgrenzungsposten
 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten ein Damnum/Disagio in Höhe von Euro 682,08 (Vorjahr Euro 1.136,80).

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 47.861,93 (Vorjahr: Euro 57.104,83).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren beträgt Euro 4.792,08 (Vorjahr: Euro 7.996,80).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Dieser Posten enthält Aufwendungen aus latenten Steuern in Höhe von Euro 648,75
(Vorjahr:Euro 973,12

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer:   Hubert Gebel              Meister  01.01.2014-31.12.2014

Angaben gem. § 42 Abs. III GmbHG

Gegenüber des Gesellschafter bestehen folgende Rechte und Pflichten:

Forderungen/Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter bis zu 1 Jahr                                     Euro 0,00

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

 
 
gez. der Geschäftsführer Hubert Gebel

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
 
kosten
 
 
 
Abschreibungen
 
01.01.2014
 
 
 
31.12.2014
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
 
Geschäfts- oder Firmenwert
 21.159,81
 0,00
 0,00
 0,00
 19.754,81
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 21.159,81
 0,00
 0,00
 0,00
 19.754,81
Sachanlagen
 
 
 
 
 
technische Anlagen und
Maschinen
 14.982,88
 0,00
 0,00
 0,00
 13.180,38
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 125.269,01
 2.580,47
 0,00
 0,00
 119.023,98
Summe Sachanlagen
 140.251,89
 2.580,47
 0,00
 0,00
 132.204,36
Summe Anlagevermögen
 161.411,70
 2.580,47
 0,00
 0,00
 151.959,17
 
Zuschreibungen
 
Abschreibungen
 
Geschäftsjahr
Buchwert
Geschäftsjahr
 
 
31.12.2014
 
 
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
Geschäfts- oder Firmenwert
 0,00
 1.405,00
 1.411,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 0,00
 1.405,00
 1.411,00
Sachanlagen
 
 
 
technische Anlagen und
Maschinen
 0,00
 1.802,50
 811,50
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 8.825,50
 7.017,97
Summe Sachanlagen
 0,00
 10.628,00
 7.829,47
Summe Anlagevermögen
 0,00
 12.033,00
 9.240,47

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.08.2015 festgestellt.

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