Felsch Lighting Design GmbH
Gaußstraße 190b, 22765 Hamburg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Markus Felsch since 3/25/2008 | Managing Director |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Markus Felsch | 100.00% |
ShareholdersBeta
Company ownership structure and capital distribution
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Felsch lighting design GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010Bilanz
AnhangInhaltsverzeichnis
A. Allgemeine Angaben 12 I. Bilanzierungsmethoden 12 II. Bewertungsmethoden 12 B. Ergänzende Angaben 15 C. Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010 16 Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. BilanzierungsmethodenIm Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben. BewertungsmethodenDie Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Es sind keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögenswerte aktiviert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear und pro rata temporis entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Abnutzbare bewegliche Anlagegüter mit
Anschaffungskosten bis
Noch nicht abgerechnete Leistungen werden mit den Herstellungskosten angesetzt, welche bis zum Bilanzstichtag angefallen sind. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert war nicht vorzunehmen. Forderungen in Fremdwährung werden zum Devisenkassamittelkurs bewertet. Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen EUR 8.035,54. Die Verzinsung erfolgt nach der Zinsstaffelmethode mit 4,51%. Der Betrag der Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 0,00. Der Betrag der Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten in
Fremdwährung werden zum Devisenkassamittelkurd
bewertet. Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter
betragen EUR 0,00. Die Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt, nachgewiesene Preissteigerungen sind dabei berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Aufgrund des Ergebnis fallen im Berichtsjahr keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an. Ergänzende AngabenWährend des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.
Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010
Bemerkungen Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 ist mit Gesellschafterbeschluss vom 14. Februar 2011 erfolgt. |
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