Karin Unger GmbHLiquidated

95349 Thurnau, DEU

Master Data

Registry
Register court Bayreuth HRB 3250
Registered
4/12/2000
Industry
Activities of holding companiesWholesale of tobacco productsBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Betrieb eines oder mehrerer Einzelhandelsgeschäfte in Thurnau und Umgebung. Die Gesellschaft ist berechtigt, bestehende derartige Geschäfte zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Der Gegenstand des Handels ist nicht auf Nahrungs- und Genußmittel beschränkt.

History

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Management

NameRole
Karin Unger
since 7/30/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Thurnau
€25,000
100.00%

Financial Report

Karin Unger GmbH

Thurnau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Ausstehende Einlagen auf gezeichnete Kapital


12.500,00


12.500

B. Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

12.500,00

12.500

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4.147,88

2.706

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva


29.147,88


27.706



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


25.000,00


25.000

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag


363,93


276

V. Jahresüberschuss

1.055,54

1.088

B. Rückstellungen

1.513,00

1.342

C. Verbindlichkeiten

1.215,41

0

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

29.147,88

27.706

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden in Anspruch genommen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeines

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

2. Anlagevermögen

Bewegliche Wirtschaftsgüter sind nicht vorhanden. Unter der Position Anlagevermögen ist die Beteiligung an der Karin Unger GmbH und Co. KG ausgewiesen.

3. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

4. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsrückstand zu bewerten. Alle zukünftigen Preis- und Kosten-steigerungen wurden berücksichtigt.

Alle Rückstellungen, mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Angaben zu Posten der Bilanz

1. Angaben zur Aktivseite

1.1. Anlagevermögen

Die Gliederung des Anlagevermögens ist aus dem Erläuterungsbericht ersichtlich. Da es sich hierbei um eine Beteiligung handelt, wurde auf eine Aufnahme im Bestandsverzeichnis verzichtet.

1.2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Gesamt-

betrag

≤ 1 Jahr

> 1 Jahr

Art der Forderung

Forderungen aus Lieferungen

0,00

0,00

0,00

und Leistungen

Forderungen gegen verb.

0,00

0,00

0,00

Unternehmen und/oder mit

Beteiligungsverhältnis

Ausstehende Einlagen und /

0,00

0,00

0,00

oder eingefordertes Kapital

Sonstige Vermögens-

4.147,88

4.147,88

0,00

gegenstände

Summe

4.147,88

4.147,88

0,00

2. Angaben zur Passivseite

2.1. Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.000,00 für das Geschäftsjahr auszuschütten und den Restbetrag von EUR 55,54 auf neue Rechnung vorzutragen.

Das Eigenkapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Es bestehen nicht eingeforderte ausstehende Einlagen in Höhe von 12.500,00EUR. Diese wurden auf der Aktivseite unter der Position "Ausstehende Einlagen auf gezeichnete Kapital" ausgewiesen.

2010

Gewinnvortrag

364

Jahresüberschuss

1.056

2.2. Verbindlichkeiten

Der Verbindlichkeitenspiegel ist als Anlage beigefügt.

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde - wie in den Vorjahren - nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

1. Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag der ausschüttungsgesperrten Beträge beläuft sich auf 0,00 EUR.

2. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Karin Unger, Kauffrau

Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

3. Angaben über Beteiligungen an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Karin Unger GmbH & Co. KG.

4. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Zum Abschlussstichtag bestand eine selbstschuldnerische Bürgschaft für Darlehen der Karin Unger GmbH & Co. KG gegenüber der EDEKA Bank in der Darlehenshöhe von € 54.166,82 (Ursprungsbetrag € 200.000,00).

Thurnau,

Karin Unger

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.08.2011

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