ALMO Hausbau GmbHLiquidiert

18057 Rostock, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 10684
Eingetragen
18.1.2000
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Bauträgertätigkeit, Vertrieb von Häusern, Wohnungen, Grundstücken, Vermittlungsleistungen, Ankauf und Entwicklung von Grundstücken, Planungsleistungen, Baubetreuungsleistungen, Hausverwaltung, Vermietung und Verpachtung, Grundstücksinvestitionen aller Art, der Anund Verkauf, die Verwaltung und die Vermittlung von Immobilien sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist ferner befugt, die Bauträgertätigkeit für Dritte auszuüben. Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge aller Art abschließen und namentlich unter Leitung und Führung sowie das Ergebnis anderer Unternehmen übernehmen. Die Gesellschaft darf insbesondere zwecks weiterer Kapitalbeschaffung Dritte an der Gesellschaft als typische und/oder atypische stille Gesellschafter beteiligen, deren Beteiligungsmodalitäten die Geschäftsführung zu vereinbaren berechtigt sind.

Historie

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Management

NameRolle
Rafal Piotr Seifert
seit 25.11.2021
Prokura
Eduard Damerau
seit 25.11.2021
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ALMO Hausbau GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 156,00 234,00
I. Sachanlagen 156,00 234,00
B. Umlaufvermögen 430.164,25 407.618,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 428.403,23 405.781,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.307,50 3.307,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.761,02 1.837,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 430.320,25 407.852,82

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 22.235,79 27.771,56
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.771,56 -1.857,86
III. Jahresfehlbetrag 5.535,77 -4.629,42
B. Rückstellungen 11.470,99 8.724,81
C. Verbindlichkeiten 396.544,24 370.872,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten 69,23 484,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 430.320,25 407.852,82

Anhang

Für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden teilweise in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-grenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs-

abgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.


Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Auf die Aufstellung eines Anlagengitters wird gem. § 274a Nr. 1 HGB verzichtet.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Am Abschlusstichtag betragen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 394,5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestanden am Abschlussstichtag aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 10,0 sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 135,1.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Am Abschlussstichtag bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, die aber für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag aus Miet- und Pachtverträgen in Höhe von TEUR 2,8 pro Jahr.

In der Position "Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung" sind für Altersversorgung EUR 2.139,12 enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Ergebnis des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von EUR 395,87.

Ergänzende Angaben

Die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2010 erfolgte durch Frau Ina Pachaly, Kauffrau, Neu Broderstorf. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge und der Bezüge des Aufsichtsrates wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Gesellschaft ist Komplementärin für folgende Kommanditgesellschaften:

ALMO Hausbau Dierhagen GmbH & Co. KG

NK Bauregie Dierhagen GmbH & Co. KG

ALMO Hausbau Zingst GmbH & Co. KG

ALMO Hausbau Stendal-Süd GmbH & Co. KG



Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 27.05.2013 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 genehmigt und festgestellt. Der Geschäftsführerung wird Entlastung erteilt.




Bestätigungsvermerk

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