Takeaway Express GmbHLiquidiert

10997 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 171445
Vorher
Blitz B15-683 GmbH
Eingetragen
26.10.2015
Branche
LieferdiensteVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenPaket- und Expressdienste
Gegenstand
Der Betrieb eines internetbasierten Marktplatzes, welcher Verbrauchern ermöglicht, Bestellungen für die Lieferung von Partnerrestaurants abzugeben und die dazugehörige Logistik.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Sophie Marie Versteege
seit 12.12.2022
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Takeaway Express GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

31.12.2016 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   56.666,60 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert   24.000,00 0,00
II. Sachanlagen      
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.312,60   0,00
    1.312,60 0,00
    81.979,20 0,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 89.534,72   0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.254,71   0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände 4.045,92   0,00
    97.835,35 0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   88.372,59 11.415,47
    186.207,94 11.415,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten   18.671,46 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   843.453,79 0,00
    1.130.312,39 11.415,47

Passiva

     
  31.12.2016 Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.009,00 25.000,00
Hoch nicht eingeforderte ausstehende Eintage   0,00 -12.500,00
    25.000,00 12.500,00
II. Kapitalrücklage   1.799.000,00 0,00
III. Verlustvortrag   -1.084,53  
IV. Jahresfehlbetrag   -2.666.369,26 -1.084,53
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   843.453,79  
    0,00 11.415,47
B. Rückstellungen      
Sonstige Rückstellungen   41.685,82 0,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 34.085,67   0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 687.303,42   0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten 367.237,48   0,00
    1.088.626,57 0,00
    1.130.312,39 11.415,47

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

2016 Vorjahr
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 1.664.921,68 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 84.040,69 0,00
3. Gesamtleistung 1.748.962,37 0,00
4. Materialaufwand    
Aufwendungen für bezogene Waren 0,00 0,00
5. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter -3.052.739,51 0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -683.985,51 0,00
davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)    
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -29.770,80 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -618.361,53 0,00
8. Betriebsergebnis -2.635.894,98 0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12,62 0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -30.473,57 0,00
11. Finanzergebnis -30.460,95 0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.666.355,93 0,00
13. Sonstige Steuern -13,33  
14. Jahresfehlbetrag -2.666.369,26 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es handelt sich nach § 267 Abs. 1 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft ist erst im Geschäftsjahr 2016 operativ tätig geworden, insofern sind die Vorjahresbeträge mit den Zahlen des Berichtsjahres nicht vergleichbar.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Trotz der handelsrechtlichen Überschuldung wurde der Jahresabschluss unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt, da die Gesellschaft davon ausgeht, dass ihr in der Entwicklungs-Phase auch weiterhin Finanzierungsmittel durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellt werden.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wird planmäßig über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände der Gesellschaft sind mit ihren Nennwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bilanziert worden.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung wurden bei Zugang zum Devisenkassamittelkurs eingebucht. Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden, die auf Fremdwährungen lauten, erfolgte zum Bilanzstichtag unter Beachtung des Anschaffungs- und strengen Niederstwertprinzips zum Devisenkassamittelkurs. Bei einer Laufzeit unter einem Jahr erfolgte die Bewertung ohne Berücksichtigung des Anschaffungskosten- und Realisationsprinzips.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem 31. Dezember 2016 darstellen.

Soweit zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen Differenzen bestehen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, werden latente Steuern nach den Grundsätzen des § 274 HGB ermittelt. Von dem Wahlrecht zum Ansatz des aktiven latenten Steuerüberhangs aufgrund sich ergebender Steuerentlastungen nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden die Rückstellungen fristadäquat gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich veröffentlicht werden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Die Stammeinlage der Gesellschaft beträgt EUR 25.000 und ist voll einbezahlt. Das Stammkapital wurde im Geschäftsjahr nicht erhöht. Alleinige Gesellschafterin ist die Takeaway.com Group S.V. Amsterdam/ Niederlande.

Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht.

Die Forderungen gegenüber verbunden Unternehmen betreffen in Höhe von EUR 4.242 Lieferungen und Leistungen. Sie bestehen in voller Höhe gegenüber dem Gesellschafter.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben vollständig eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 656 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus Steuern, Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit und übrige kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen im Geschäftsjahr TEUR 74.

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen TEUR 8.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus Währungsumrechnungen in Höhe von EUR 540 enthalten.

Die Zinsaufwendungen enthalten Zinsen an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 30.4.

Sonstige Angaben

Die Zahl der im Geschäftsjahr 2016 durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 650.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016 war:

1.

Herr Jörg Gerbig, Geschäftsführer, Berlin

Auf die Angabe zu den Bezügen der Geschäftsleitung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Bilanzstichtag lagen keine Haftungsverhältnisse vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte

Am Bilanzstichtag bestanden keine derartigen finanziellen Verpflichtungen.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist von der Verpflichtung, einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen, befreit (§ 293 HGB) und wird in den Konzernabschluss der Takeaway.com N.V., Amsterdam/Niederlande, einbezogen.

Der Konzernabschluss für den kleinsten und zugleich größten Konsolidierungskreis wird durch die Takeaway.com Holding B.V., Amsterdam/Niederlande, aufgestellt und ist im Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel unter der Nummer 08142836, einsehbar.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berlin, den 10. Mai 2017

Jörg Gerbig, Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31.12.2016
Takeaway Express GmbH, Berlin

Anschaffung- und Herstellungskosten
in EUR 01.01.2016 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.016
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2. Firmen- und Geschäftswert 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00
II. Sachanlagen          
1. Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
III. Finanzanlagen          
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 105.750,00 0,00 0,00 105.750,00
Abschreibungen
in EUR 01.01.2016 Zugänge Abgänge 31.12.2016
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 23.333,40 0,00 23.333,40
2. Firmen- und Geschäftswert 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 23.333,40 0,00 23.333,40
II. Sachanlagen        
1. Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 437,40 0,00 437,40
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 0,00 437,40 0,00 437,40
III. Finanzanlagen        
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00, 0,00 0,00 0,00
Summe Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 23.770,80 0,00 23.770,80
Buchwert
in EUR 31.12.2016 31.12.2015
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 56.666,60 0,00
2. Firmen- und Geschäftswert 24.000,00 0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 80.566,60 0,00
II. Sachanlagen    
1. Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.312,60 0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 1.312,60 0,00
III. Finanzanlagen    
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
Summe Finanzanlagen 0,00 0,00
Summe 81.379,20 0,00

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