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Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Torex Retail Workforce Management Solutions GmbHRitterhudeJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.20073. Wirtschaftliche Verhältnisse3.1 Allgemeines Größenmerkmale: Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276 HGB nicht Gebrauch gemacht. Bilanz zum 31. Dezember 2007Torex Retail Workforce Management Solutions GmbHAKTIVA
GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG
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€ |
Geschäftsjahr
€ |
Vorjahr
€ |
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| 1. Umsatzerlöse | 2.269.562,71 | 2.505.856,68 | |
| 2. Gesamtleistung | 2.269.562,71 | 2.505.856,68 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | |||
| a) ordentliche betriebliche Erträge | |||
| sonstige ordentliche Erträge | 32.763,98 | 28.150,43 | |
| b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 0,00 | 7.240,00 | |
| c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 39.973,75 | 19.194,62 | |
| d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 16.315,32 | 0,00 | |
| 89.053,05 | 54.585,05 | ||
| 4. Materialaufwand | |||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 245.464,78 | 356.304,36 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 33.616,77 | 19.137,94 | |
| 279.081,55 | 375.442,30 | ||
| 5. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 1.074.410,33 | 1.169.528,83 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 210.692,56 | 232.634,95 | |
| 1.285.102,89 | 1.402.163,78 | ||
| 6. Abschreibungen | |||
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 35.286,65 | 25.984,08 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | |||
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | |||
| aa) Raumkosten | 71.928,79 | 71.857,07 | |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 14.387,79 | 13.299,47 | |
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 10.855,97 | 11.846,19 | |
| ad) Fahrzeugkosten | 80.420,04 | 82.402,28 | |
| ae) Werbe- und Reisekosten | 73.673,63 | 141.781,62 | |
| 321.186,63 | |||
| af) Kosten der Warenabgabe | 2.550,28 | 2.243,58 | |
| ag) verschiedene betriebliche Kosten | 102.423,62 | 236.837,94 | |
| b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 689,00 | 0,00 | |
| c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 0,00 | 490,86 | |
| d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 127,25 | 661,37 | |
| 357.056,37 | 561.420,38 | ||
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 11.886,04 | 14.964,31 | |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 413.974,34 | 210.395,50 | |
| 10. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | 413.974,34 | 210.395,50 | |
| 11. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Soweit diese steuerlich nicht zulässig sind erfolgt eine Korrektur in der steuerlichen Gewinnermittlung. Die Abschreibungen werden linear und degressiv vorgenommen. Die Nutzungsdauer beträgt zwischen 2 und 10 Jahren.
Bei Geringwertigen Anlagegütern wird der Abgang im Jahr des Zugangs unterstellt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. zu dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Bei den Forderungen wird erkennbaren Risiken durch Einzelwertberichtigung und dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Einzelwertberichtigungen waren im Geschäftsjahr nicht erforderlich. Die den Forderungen enthaltenen Vorfakturierungen betragen 206.375,12 €. Die Einbuchung erfolgte im Ergebnis neutral.
Die Steuerrückstellungen belnhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Dle sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Anlagenspiegel
Der Anlagenspiegel ist dem Anhang als zusätzliche Anlage beigefügt.
Erläuterungen zur Bilanz
AKTIVA
Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr bestehen nicht.
In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber einem Gesellschafter in Höhe von 39.001,29 € enthalten. Der Ausweis erfolgte vorrangig unter der Position Forderungen gegen verbundene Unternehmen.
PASSIVA
Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.
Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse bestehen nicht.
| Anschaffungskosten/Herstellungskosten | |||||
|
Stand
01.01.2007 € |
Zugänge
€ |
Abgänge
€ |
Umbuchungen
€ |
Stand
31.12.2007 € |
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| A. Anlagevermögen | |||||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 73.552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.552,83 |
| Summe lmmaterielle Vermögensgegenstände | 73.552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.552,83 |
| II. Sachanlagen | |||||
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 220.913,42 | 6.578,47 | 52.381,90 | 0,00 | 175.109,99 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.992,22 | 379,18 | 47.146,31 | 0,00 | 42.225,09 |
| Summe Sachanlagen | 309.905,64 | 6.957,65 | 99.528,21 | 0,00 | 217.335,08 |
| Summe Anlagevermögen | 383.458,47 | 6.957,65 | 99.528,21 | 0,00 | 290.887,91 |
| Abschreibungen | ||||||
|
Stand
31.12.2007 € |
Stand
01.01.2007 € |
Zugänge
€ |
Abgänge
€ |
Umbuchungen
€ |
Stand
31 .12. 2007 € |
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| A. Anlagevermögen | ||||||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||||
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 73.552,83 | 55.262,83 | 8.543,00 | 0,00 | 0,00 | 63.805,83 |
| Summe lmmaterielle Vermögensgegenstände | 73.552,83 | 55.262,83 | 8.543,00 | 0,00 | 0,00 | 63.805,83 |
| II. Sachanlagen | ||||||
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 175.109,99 | 201.475,42 | 21.648,47 | 52.300,90 | 0,00 | 170.822,99 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 42.225,09 | 82.322,22 | 5.095,18 | 46.538,31 | 0,00 | 40.879,09 |
| Summe Sachanlagen | 217.335,08 | 283.797,64 | 26.743,65 | 98.839,21 | 0,00 | 211.702,08 |
| Summe Anlagevermögen | 290.887,91 | 339.060,47 | 35.286,65 | 98.839,21 | 0,00 | 275.507,91 |
|
Zuschreibungen
Geschäftsjahr € |
Stand
31.12.2007 € |
|
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 9.747,00 |
| Summe lmmaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 9.747,00 |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 4.287,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.346,00 |
| Summe Sachanlagen | 0,00 | 5.633,00 |
| Summe Anlagevermögen | 0,00 | 15.380,00 |
Geschäftsführer
Die Geschäftsführung wurde lm abgelaufenen Geschäftsjahr teilweise durch
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Martin Güldenpfennig, Ritterhude sowie durch Kirk Jeffrey Isaacson, Graeme Roy Cooksley und Peter Prince |
wahrgenommen.
Martin Güldenpfenning wurde im Geschäftsjahr 2007 abberufen.
Ritterhude, den 14. Mai 2008
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