Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 738679
Eingetragen
3.3.2008
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Erstellung, Lieferung und Installation von EDV-Systemen. Das beinhaltet die Beratung bei der Auswahl und bei der Einführung mit allen dazugehörigen Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Jochen Hahn
seit 22.11.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Jochen Hahn
Blumenstraße 33, 73728 Esslingen am Neckar
12.500 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fidelis IT GmbH

Langenfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 8.500,00
B. Anlagevermögen 2.211,00 3.208,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.066,00 1.710,00
II. Sachanlagen 1.145,00 1.498,00
C. Umlaufvermögen 52.453,54 50.964,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.201,73 43.779,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.251,81 7.185,77
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 8.283,28 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 62.947,82 62.672,90

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 58,64
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -8.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 16.500,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 24.941,36 12.014,07
III. Jahresüberschuss 158,08 -12.927,29
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 8.283,28 0,00
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 61.447,82 61.114,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 62.947,82 62.672,90

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Fidelis IT GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.



Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.


Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 158,08 EUR mit dem Verlustvortrag in Höhe von 24.941,36 EUR zu verrechnen und den sich daraus ergebenden Verlust in Höhe von 24.783,28 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.



Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Jochen Hahn  

Herr Uwe Hübner 

 
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Langenfeld, den 28. März 2011

Jochen Hahn und Uwe Hübner
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2011 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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Aktuelle Insolvenzverfahren

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Aktueller Abdruck
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