Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 13271
Eingetragen
26.5.1995
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Flaschen und anderen Behältnissen aus Glas
Gegenstand
Entwicklung von Spezialbehältern aus verschiedenen Materialien sowie deren Herstellung und Vertrieb, Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen für Transport- und Logistikprobleme Dritter, Handel mit technischen Design- und Standardprodukten sowie Kunststoffen. Ferner alle mit den vorgenannten Tätigkeiten im Zusammenhang stehende Nebengeschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Sander
seit 28.10.2010
Geschäftsführer
Ulrich Sander
seit 28.10.2010
Geschäftsführer
Bastian Sander
seit 25.4.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Burgthann
25000
50.00%
Burgthann
25000
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sander GmbH design & technik

Burgthann

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 23.474,50 28.892,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 23.474,00 28.892,00
B. Umlaufvermögen 46.528,42 30.321,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.979,92 24.252,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.548,50 6.068,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.350,11 3.322,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.353,03 62.536,20

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 2.694,79 3.155,49
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Kapitalrücklage 36.686,36 31.686,36
III. Verlustvortrag 41.313,16 43.638,58
IV. Jahresfehlbetrag 5.460,70 -2.325,42
B. Rückstellungen 5.900,00 3.700,00
C. Verbindlichkeiten 63.758,24 55.680,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 41.292,77 24.199,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.353,03 62.536,20

Anhang


zum Jahresabschluß 2011

I. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
 
1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
2. Erläuterungen zur Bilanz
 
3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

II. Ergebnisverwendungsvorschlag

III. Geschäftsführung

I. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 2011

1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 sowie der §§ 264 bis 288 HGB und der Sondervorschriften des GmbHG aufgestellt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten erfolgte entsprechend der handelsrechtlichen Vorschriften.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt, und so­fern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ab­züglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und auch für handelsrechtliche Zwecke entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten ge­bildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Eine Abzinsung der sonstigen Rückstellungen war aufgrund der Laufzeit von weniger als einem Jahr nicht vorzunehmen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Innerhalb der Verbindlichkeiten bestehen am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr in Höhe von 5 TEUR.
Darüber hinaus bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 12 TEUR, die insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr besitzen.

Eigenkapital

Im Geschäftsjahr 2011 wurden durch die Gesellschafter Einlagen in Höhe von 5 TEUR erbracht, die der Kapitalrücklage i.S.d. § 272 Abs. 2 HGB zugeführt wurden.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Besondere Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht erforderlich.

II. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuß von 5.460,70 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

III. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag ganzjährig den Herren Bastian, Thomas und Ulrich Sander.

Burgthann, den 27. August 2013

Sander GmbH design & technik

Bastian Sander
 
Thomas Sander
 
Ulrich Sander

Gesellschafterbeschluss

In der heute satzungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung wurde folgendes beschlossen:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss per 31. Dezember 2011 mit einer Bilanzsumme von  72.353,03 Euro wurde genehmigt und der Geschäftsleitung Entlastung erteilt.

2. Das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 schließt mit einem Jahresüberschuss von  5.460,70 Euro. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Burgthann, den 27. August 2013

_________________     _____________________
     Bastian Sander             Thomas Sander

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.910,58 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.876,83 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.08.2013 festgestellt.

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