ENTRACON Planungsgesellschaft mbH

Frielinghauser Straße 5, 59071 Hamm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 2348
Eingetragen
1.7.1998
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungBau von Industrieanlagen, außer GebäudenIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Gegenstand erweitert; nunmehr: Planung und Bau von Anlagen und Anlagenteilen der chemischen und petrochemischen Industrie-, der Lebensmittel-, Getränke- und Brauindustrie, der Lack- und Automobilindustrie, der Stahl- und Walzstahlindustrie sowie die Planung von Großküchen und Kantinen und aller damit im ursächlichen Zusammenhang stehenden Leistungen im Bereich der Architektur und des Rohrleitungs-, Apparate- und Maschinenbaues, einschließlich deren Auslegung, Berechnung und Entwicklung sowie die Beschaffung und Lieferung von Anlagenteilen bzw. -komponenten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Schwittek
seit 14.7.2023
Prokura
Philipp Schwittek
seit 9.1.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Philipp Schwittek
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Fahrenheitstr. 17, 44879 Bochum
26.080 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ENTRACON Planungsgesellschaft mbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 55.554,00 42.852,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.875,00 19.861,00
II. Sachanlagen 37.519,00 22.831,20
III. Finanzanlagen 160,00 160,00
B. Umlaufvermögen 429.812,14 786.107,96
I. Vorräte 13.498,53 0,00
1. Vor Absetzung von erhaltenen Anzahlungen 50.998,53 0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt) -37.500,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 416.296,59 597.746,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17,02 188.361,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.366,86 4.761,05
Summe Aktiva 491.733,00 833.721,21

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 254.553,84 429.292,47
I. Gezeichnetes Kapital 26.080,00 26.080,00
II. Gewinnvortrag 203.212,47 24.684,01
III. Jahresüberschuss 25.261,37 378.528,46
B. Rückstellungen 38.434,00 217.993,70
C. Verbindlichkeiten 196.745,16 186.435,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.000,00 0,00
Summe Passiva 491.733,00 833.721,21

Anhang

ENTRACON Planungsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2023

Allgemeine sowie rechtliche Grundlagen der Aufstellung des Jahresabschlusses

Die ENTRACON Planungsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop (Registergericht Hamm, HR B 2348) ist als kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 HGB verpflichtet, gemäß § 264 ff. HGB einen Jahresabschluss aufzustellen und um einen Anhang zu erweitern. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes konnte verzichtet werden. Die Aufstellung erfolgte unter Anwendung der gesamten Vorschriften zum Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) Art. 75 EGHGB.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. HGB) aufgestellt und beachtet ggf. die besonderen Anforderungen des GmbH-Gesetzes sowie die Regelungen der Satzung / des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft.

Die Bilanz wurde gemäß den §§ 265 ff. HGB gegliedert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 275 ff. HGB und wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände werden einzeln und vorsichtig bewertet. Insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres werden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Die Wertansätze sind daher mit denen des Vorjahres grundsätzlich vergleichbar.

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer bilanziert. Nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Als Abschreibungsmethode kommt sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden unter Ausschöpfung der steuerlichen Regelungen bilanziert.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme unter Berücksichtigung geleisteter Vorauszahlungen gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben bzw. drohenden Verlusten. Auf Grund der zukunftsorientierten Verpflichtungsbewertung werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Sofern der Jahresabschluss auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten enthält, die in Euro umgerechnet werden müssen, sind diese zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten bestehen i.H.v. 76.072,00 € gegenüber Gesellschaftern. Davon haben 75.000,00 € eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Darüber hinaus bestehende Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 22 Arbeitnehmer beschäftigt.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den üblichen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen bestehen am Bilanzstichtag keine wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

 

Hamm-Uentrop, den 04. Juli 2024

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.7.2024.

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