Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 88839
Eingetragen
23.7.2004
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Erbringung von Architektenund Ingenieurleistungen, die Verwaltung eigener Immobilien. Die Durchführung von erlaubnisbedürftigen Tätigkeiten, insbesondere solche nach § 34 c GewO (Bauträger) ist ausgeschlossen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Kling GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 86.466,94 83.015,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.588,00 4.728,00
II. Sachanlagen 61.278,00 63.306,00
III. Finanzanlagen 16.600,94 14.981,23
B. Umlaufvermögen 1.227.642,19 1.685.769,00
I. Vorräte 523.802,34 766.053,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 698.729,89 915.683,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.109,96 4.031,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.595,11 1.410,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.315.704,24 1.770.194,24

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 197.554,36 146.511,75
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 121.511,75 170.738,76
III. Jahresüberschuss 51.042,61 -49.227,01
B. Rückstellungen 22.747,07 148.631,03
C. Verbindlichkeiten 666.951,91 966.600,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten 428.450,90 508.450,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.315.704,24 1.770.194,24

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kling GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlust­rechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Es waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden entsprechend den allgemeinen Bewer­tungs­grundsätzen der §§ 252 HGB angesetzt.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen ri­si­ko­behafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzel­wert­be­rich­ti­gung­en Rechnung getragen.

Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert ange­setzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe des anteiligen, auf die Zeit nach dem Bilanz­stichtag entfallenden Ausgabebetrages angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not­wen­dig ist.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt Euro 25.000,00 und ist zu 100 % eingezahlt.
Umlaufvermögen
Im Jahr 2011 wurde einmalig die Darlehensforderung  gegenüber der Planbau Kling GmbH zu 25 Prozent abgeschrieben. 

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten.

sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Kosten für:

- die Jahresabschlusserstellung und -prüfung in Höhe von Euro 3.500,00 (Vorjahr Euro 3.500,00)

- erfolgsabhängige Personalvergütungen in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr Euro 128.376,00),

- zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten in Höhe von Euro 16.480,00 (Vorjahr Euro 15.312,96)


Angabe zu Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen Euro 51.721,56 (Vorjahr: Euro 641.600,56).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011
31.12.2011
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
23,4
23,4
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
325,5
19,6
305,9
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
318,0
8,5
309,5
0,0
Summe
666,9
51,5
615,4
0,0


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Nr.
Nachname
Vorname
Beruf
1.
Kling
Jörg Bernhart
Architekt


Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2013 festgestellt.

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