GREENLIFE VALUE GmbHLiquidiert

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 109305
Eingetragen
5.9.2007
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnGroßhandel mit Lederwaren, Reisegepäck, Geschenk- und WerbeartikelnGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Die Produktion, der Import, Export und Handel mit Wellness-, Gesundheits- und Wärmeprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Pflegeprodukten, Geschenkartikeln, verpackten Lebensmitteln, Kosmetik, Heimtextilien und Kinderbedarf.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Martin Salzmann
seit 7.10.2013
Prokura
Prokura
Marcel Runge
seit 24.9.2013
Geschäftsführer
Oliver Salzmann
seit 14.3.2013
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

GREENLIFE VALUE GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 81.120,00 74.658,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.012,00 35.872,00
II. Sachanlagen 52.108,00 38.786,00
B. Umlaufvermögen 1.490.484,25 2.061.168,31
I. Vorräte 750.811,35 623.112,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 371.009,75 1.310.804,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 123.800,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 368.663,15 127.251,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19.507,74 8.678,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.591.111,99 2.144.505,09

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 840.635,64 876.419,62
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
II. Gewinnrücklagen 0,00 766,49
III. Gewinnvortrag 563.153,13 523.384,08
IV. Jahresüberschuss 252.482,51 339.769,05
B. Rückstellungen 250.481,08 282.058,34
C. Verbindlichkeiten 499.995,27 986.027,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 480.565,12 962.420,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.591.111,99 2.144.505,09

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HRB 109305 B eingetragen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses finden hinsichtlich der Bilanzierung und der Bewertung die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) Anwendung.

Die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sind erstmals im Jahresabschluss für das Jahr 2010 angewendet worden.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


1. Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Bei den Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Abschreibungen planmäßig unter Anwendung der linearen Abschreibungs-methode ermittelt.

Selbständig nutzungsfähige, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs zu 100% abgeschrieben. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von EUR 150,01 bis 1.000,00 EUR wurden in einem GWG-Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Wert bewertet.


3. Rückstellungen

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem höheren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.


III. Weitere Angaben zur Bilanz zum 31. Dezember 2011

  

1. Ausstehende Einlagen


Im Jahr 2011 wurde die restliche Hälfte der Stammeinlagen der Gesellschafter in Höhe von jeweils EUR 6.250, zusammen EUR 12.500 nach Einforderung eingezahlt.

  
2. Anlagevermögen

  
Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel erläutert.

  
3. Guthaben bei Kreditinstituten

 
Die Ausweise umfassen die laufenden Konten bei der Commerzbank und Deutschen Bank Berlin und sind durch Kontoauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

4. Sonstige Vermögensgegenstände

 
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Verrechnungskonten der Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von insgesamt EUR 2.375,40 enthalten, welche eine Laufzeit von unter einem Jahr haben.

5. Rückstellungen

  
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personal
-Urlaubsrückstellung 2011 12.480,73
-Sonderzahlung 2011 10.650,00 23.130,73
Rückstellung für Aufbewahrung Geschäftsunterlagen 1.254,97
Rückstellung Berufsgenossenschaft  800,00
Zinsaufwand Steuernachzahlung 2008  8.255,00
Rückstellungen für Gewährleistungsansprüche 13.800,00
Rückstellung für Jahresabschlusskosten für 2011 18.500,00 65.740,70


Die Rückstellung für passive latente Steuern für die zukünftige Steuermehrbelastung aufgrund der Bildung eines Investitions-abzugsbetrags im Jahr 2008 ist im Jahr 2011 aufgelöst worden. Der sich nun ergebene Steueraufwand ist in Höhe von EUR 45.866,00 in den Steuerrückstellungen enthalten.

 
6. Sonstige Verbindlichkeiten


Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. Weitere Angaben Zur Gewinn- und verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt und gegliedert.

V. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2011 neben der Geschäfts-führung 16 Arbeitnehmer.


2. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörte im Geschäftsjahr 2011 an:

Vom 01.01. - 31.12.2011:
Herr Dipl.-Kfm. Ulrich Jannert, allgemeine Geschäftsführung
Herr Dipl.-Betriebswirt (VWA) Norman Thier, allgemeine Geschäftsführung

Vom 01.07. - 31.12.2011:
Herr Ulrich Tippenhauer, Berlin, allgemeine Geschäftsführung

Vom 01.01. - 31.03.2011:
Herr Christian von Bülow, Hamburg, Leitung Vertrieb

Berlin, 14. März 2012


           Geschäftsführung
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 123.800,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.03.2012 festgestellt.

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