ECS European Commercial Services GmbHLiquidiert

10553 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 187419
Vorher
ECS European Commercial Services UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
14.10.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Dienstleistungen, insbesondere die Beratung im Bereich der Unternehmensführung, ferner der Handel mit Waren aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Petya Topuzova-Miteva
seit 15.6.2017
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ECS European Commercial Services GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Umlaufvermögen 82.446,21 64.513,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.437,54 60.340,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.008,67 4.173,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 82.446,21 64.513,63

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 44.215,80 32.052,99
I. gezeichnetes Kapital 300,00 300,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 10.978,96 7.938,26
III. Gewinnvortrag 32.936,84 23.814,73
B. Rückstellungen 24.847,61 12.001,03
C. Verbindlichkeiten 13.382,80 20.459,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 82.446,21 64.513,63

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden soweit dies gesetzlich zulässig ist und soweit dies Aussagekraft nicht beeinträchtigt wird, in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Im Berichtsjahr waren keine Änderungen in der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderlich. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ist mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, etwaige Grundstücksrechte nicht mit etwaigen Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Etwaige Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Allgemeine Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Das Unternehmen hatte im Berichtsjahr keine Sachanlagen.

Finanzanlagen

Das Unternehmen hatte im Berichtsjahr keine Finanzanlagen.

Vorräte

Das Unternehmen hatte im Berichtsjahr kein Vorratsvermögen.

Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Das Unternehmen hat weder im Berichtsjahr noch in Vorjahren Pensionszusagen erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Gesellschaft bilanziert keine selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens i. S. d. § 268 Abs. 8 HGB.

Anteile oder Anlageaktien an inländischen Investmentvermögen i. S. d. § 1 des Investmentgesetzes oder vergleichbaren Investmentanteilen i. S. d. § 285 Nr. 26 HGB bestanden im Berichtsjahr nicht.

Im Berichtsjahr wurden keine Finanzinstrumente zu Finanzanlagen gem. § 266 Abs. 2a HGB genutzt, so dass Angaben hierzu gem. § 285 Nr. 18 und 20 HGB nicht zu machen sind.

Im Berichtsjahr wurden keine Bewertungseinheiten gem. § 254 HGB gebildet.

Im Berichtsjahr wurden Vermögensgegenstände und Schulden nicht nach § 246 Abs. 2 S. 2 HGB verrechnet.

Die Forderungen setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Forderungen in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 77.065,96
Sonstige Vermögensgegenstände 371,58

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen.

Rückstellungen Anfangsbestand
in €
Auflösung in € Zuführung in € Endbestand
in €
Steuerrückstellungen
Körperschaftsteuer-rückstellung 628,00 628,00 1.770,00 1.770,00
Gewerbesteuerrückstellung 658,000,00 658,00 1.169,00 1.169,00
Umsatzsteuer nicht fällig 9.215,03 9.215,03 20.408,61 20.408,61
Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 10.533,64

davon entfallen auf:

Steuern EUR 5.261,36

im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.581,78

Die weiteren Verbindlichkeiten setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.849,16
Sonstige Verbindlichkeiten 10.533,64
davon gegenüber Gesellschafter 1.088,60

Ergänzende Angaben

Angaben zu den Geschäftsführern

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr:

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Winkler Claus-Heinz Unternehmer Einzelvertretung
Befreiung von § 181 BGB

Auf die Angabe der Geschäftsführergehälter wurde -unter Anwendung des § 286 HGB- verzichtet.

Die Gesellschaft hat dem Geschäftsführer im Berichtjahr kein Mitarbeiterdarlehen gewährt.

Die Gesellschaft hat dem Geschäftsführer im Berichtjahr keine Vorschüsse gewährt.

Die Gesellschaft ist zugunsten der Geschäftsführer keine Haftungsverhältnisse eingegangen.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag / Verlustvortrag 23.814,73
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 12.162,81

wie folgt zu verwenden:

Einstellung in die gesetzliche Rücklage 3.040,70
Vortrag auf neue Rechnungen 9.122,11

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.7.2014.

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