Stammdaten

Register
Amtsgericht Landshut HRB 11440
Eingetragen
30.10.2018
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Erbringung pflegerischer und sozialer Dienste, insbesondere im Bereich der ambulanten Pflege.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sabine Anna Helmer
seit 30.10.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Sabine Helmer
Dingolfing
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Helmer GmbH

Dingolfing

Jahresabschluss zum Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07.2022 bis 31.12.2022

Bilanz

A K T I V A

31.12.2022 30.06.2022
A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände

242.564,00 259.819,00
II. Sachanlagen 92.322,00 99.588,00
III. Finanzanlagen 362.766,92 362.654,16
B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

1.660.472,74 1.658.601,98

II. Kassenbestand, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

231.968,82 285.489,32
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 8.491,13 17.145,99
SUMME Aktiva 2.598.585,61 2.683.298,45

P A S S I V A

31.12.2022 30.06.2022
A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes / gewährtes

Kapital

23.027,52 23.027,52
II. Gewinn- / Verlustvortrag 1.350.620,41 1.370.072,00
III. Jahresüberschuss 309.677,10 363.945,94
IV. buchmäßiges Eigenkapital 1.683.325,03 1.757.045,46
B. RÜCKSTELLUNGEN 304.388,67 246.009,91
C. VERBINDLICHKEITEN 610.871,91 680.243,08
SUMME Passiva 2.598.585,61 2.683.298,45

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ist zum Vorjahr unverändert beibehalten worden. Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ergeben.

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Gründe, die gegen eine Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Angabe zu den Posten des Jahresabschlusses

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten, bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen, vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen bewertet.

Entsprechend der Auffassung des HFA und des IDW wurden die steuerlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der geringwertigen Wirtschaftsgüter auch für die Handelsbilanz angewandt, da dieser Posten insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Diese erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Forderungen sind mit dem Nennwert bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Der Ausweis der debitorischen Kreditoren erfolgt auf der Aktivseite unter den sonstigen Vermögensgegenständen, der Ausweis der kreditorischen Debitoren erfolgt auf der Passivseite unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Am Bilanzstichtag erkennbare Einzelrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist kleiner 1 Jahr.

Flüssige Mittel (Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schacks) wurden ebenfalls zum Nennwert bewertet.

Für Ausgaben die vor dem Abschlussstichtag angefallen sind, aber erst in voller Höhe oder anteilig einem Wirtschaftsjahr nach dem Abschlussstichtag zuzuordnen sind, wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zu Erfüllungsbeträgen.

Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen 161.928,64 EUR (Vorjahr: 157.287,20 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Um ein vollständiges, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln, erfolgte in der Gewinn- und Verlustrechnung teilweise eine weitergehende Untergliederung der gesetzlich vorgeschriebenen Posten. Dabei sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung beachtet worden.

Feststellung des Jahresabschlusses

Als Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren bestellt:

Sabine Helmer

Der Jahresabschluss wird hiermit festgestellt und die Geschäftsführung entlastet. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. Über die Ergebnisverwendung wird später entschieden.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Dingolfing, 13.12.2024

Sabine Helmer

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