IntelliAd Media GmbHLiquidiert

Sendlinger Straße 7, 80331 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 179458
Eingetragen
20.5.2009
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Erbringen von Dienstleitungen im IT-Bereich

Historie

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Management

NameRolle
Axel Wilhelm Jahn
seit 3.1.2019
Geschäftsführer
Christoph Mempel
seit 16.1.2017
Geschäftsführer
Frank Rauchfuß
seit 14.1.2016
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

IntelliAd Media GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 438.963,13 463.325,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 214.751,00 279.095,00
II. Sachanlagen 224.212,13 184.230,00
B. Umlaufvermögen 1.996.907,66 1.781.697,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.165.925,81 1.130.772,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 830.981,85 650.924,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.925,65 43.415,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.465.796,44 2.288.437,34

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 1.479.533,86 1.099.969,39
I. gezeichnetes Kapital 38.710,00 38.710,00
II. Kapitalrücklage 166.290,00 166.290,00
III. Gewinnvortrag 894.969,39 605.249,32
IV. Jahresüberschuss 379.564,47 289.720,07
B. Rückstellungen 563.451,00 531.914,00
C. Verbindlichkeiten 422.811,58 656.553,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 422.811,58 656.553,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.465.796,44 2.288.437,34

Anhang


1. Allgemeines

Die Firma intelliAd Media GmbH hat ihren Sitz in München und ist dort beim Amtsgericht im Handelsregister unter Nr. B 179458 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft hat von größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung teilweise Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde Gebrauch gemacht. Die Bewertung erfolgt zu Herstellungskosten, d.h. mit den bei der Entwicklung anfallenden Aufwendungen (§ 255 Abs. 2a HGB); diese entsprechen den Vollkosten (§255 Abs. 2 HGB).

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Für alle Zugänge erfolgt die Berechnung der Abschreibung "pro rata temporis". Geringwertige Gegenstände des Anlagevermögens im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden analog zu den steuerlichen Vorschriften im Zugangsjahr jeweils voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Gegenstände des Umlaufvermögens werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Fremdwährungsforderungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung umgerechneten Forderungsbetrag oder mit dem niedrigeren Stichtags-Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Kurzfristige Fremdwährungsforderungen werden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Stichtag bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung um-gerechneten Verbindlichkeitsbetrag oder mit dem höheren Stichtags-Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Kurzfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Stichtag bewertet.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens geht aus der Anlage 3a zum Anhang hervor.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in voller Höhe gegen den Gesellschafter.

Fristigkeit

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

4. Sonstige Angaben

4.1. Mitarbeiterzahl

Das Unternehmen beschäftigte in 2017 durchschnittlich 64 Mitarbeiter.



4.2.     Ergebnisverwendung


Das Geschäftsjahr 2017 endet mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 379.564,47. Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den sich unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von EUR 894.969,39 ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.274.533,86 auf neue Rechnung vorzutragen.
  

sonstige Berichtsbestandteile


München, den 23. Januar 2019
gez. die Geschäftsführung
Christoph Mempel


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.01.2019 festgestellt.

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