E.U.R.O. Dach GmbHLiquidiert

47228 Duisburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 7820
Vorher
Essen - Unna - Recklinghausen - Oberhausen E.U.R.O. Dach GmbH
Eingetragen
15.5.2002
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke a. n. g.
Gegenstand
die Montage von Eternitdächern- und wänden, von Dachrinnen, Kunststoffwänden und Isolationsdächern sowie der Groß- und Einzelhandel mit vorerwähnten Gegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

E.U.R.O. Dach GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 18.552,50 20.519,50
I. Sachanlagen 18.552,50 20.519,50
B. Umlaufvermögen 112.952,79 145.603,15
I. Vorräte 77.100,00 82.350,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.771,68 44.395,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.081,11 18.857,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.626,71 1.541,48
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.627,97 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 146.759,97 167.664,13

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 3.229,01
I. gezeichnetes Kapital 25.700,00 25.700,00
II. Verlustvortrag 22.470,99 55.033,32
III. Jahresfehlbetrag 16.856,98 -32.562,33
B. Rückstellungen 2.400,00 2.400,00
C. Verbindlichkeiten 144.359,97 162.035,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 146.759,97 167.664,13

Anhang


E.U.R.O. Dach GmbH,
Duisburg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

 

 

 

 

A. Allgemeine Hinweise


 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
 
Eine Durchbrechung der Darstellungsstetigkeit fand nicht statt. Die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen ist gegeben.
 
Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 

 
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Außer den geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben werden, werden alle Gegenstände des Anlagevermögens linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung auf Zugänge erfolgt grundsätzlich zeitanteilig.

 
Die Nutzungsdauer der Sachanlagen beträgt zwischen 1 und 5 Jahren.

 

 

 
Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Die Risiken aus überdurchschnittlicher Lagerdauer und geminderter Verwendbarkeit werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

 

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

 

 
Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung zu tragen.

 

 
Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
 

 
C. Erläuterungen zur Bilanz
 
Sachanlagevermögen
 
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der kumulierten Abschreibungen im Anlagenspiegel dargestellt.
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

 
 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
 
Das Eigenkapital hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:
 

 

 

 

 
Gezeichnetes Kapital
 
25.700,00

 

 

 
Verlustvortrag 22.470,99
 
Jahresfehlbetrag 16.856,98 39.327,97
 
 

 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
 
13.627,97

 

 

 

 
Im Hinblick auf die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 bestehende bilanzmäßige Überschuldung der Gesellschaft in Höhe von € 13.627,97 hat der Gesellschafter einen Rangrücktritt in Höhe von € 11.283,42 erklärt. Für den um den Rangrücktritt verminderten nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag hat der Gesellschafter eine Zuschusserklärung abgegeben.

 

 
Sonstige Rückstellungen
 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschusskosten.
 

 
Verbindlichkeiten
 
Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

 

 

 

1. sonstige Angaben


 
Geschäftsführer
 
Geschäftsführer während des Geschäftsjahres waren:

 

 
Herr Cornelius Theodor Josef Vercoulen, Spinolapad 5, NL-5912 GT Venlo (bis 10. Oktober 2006)
Carlo Cornelis Jozef Anna Vercoulen, Hertog Reinoudsingel 152, NL-5913 XH Venlo (seit 10. Oktober 2006)

 

 
Duisburg, 11. April 2007

 

 

 
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