Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 106371
Vorher
com2 computer communication Gesellschaft für Netzwerkkommunikation mbHcom2 host-frankfurt GmbH
Eingetragen
2.2.1998
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand von Amts wegen berichtigt, nun: die Entwicklung, der Vertrieb und der Betrieb von Online-Software-Anwendungen (Apps) sowie die damit verbundene Beratung in den Bereichen Informationstechnologie, digitale Strategie und Geschäftsprozessoptimierung.

Historie

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Management

NameRolle
Ivo Oskar Titscher
seit 5.5.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Frankfurt am Main
63.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

com2 computer communication Gesellschaft für Netzwerkkommunikation mbH

Bad Homburg v. d. Höhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 174.093,00 160.835,06
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 130.449,00 118.377,56
II. Sachanlagen 43.644,00 42.457,50
B. Umlaufvermögen 384.254,81 327.613,32
I. Vorräte 43.082,81 36.762,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 340.806,53 290.568,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 365,47 282,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.521,59 5.840,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 565.869,40 494.289,34

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 173.622,21 143.735,59
I. gezeichnetes Kapital 64.050,00 64.050,00
II. Gewinnvortrag 79.685,59 53.824,65
III. Jahresüberschuss 29.886,62 25.860,94
B. Rückstellungen 113.570,68 117.169,03
C. Verbindlichkeiten 278.676,51 233.384,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 565.869,40 494.289,34

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss sowie zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.
Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 255 Abs. 2a HGB mit den bei deren Entwicklung angefallenen Herstellungskosten angesetzt. Diese entsprechen den Vollkosten (§ 255 Abs. 2 HGB).
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt 3 Jahre.
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Die beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung waren nicht zu berücksichtigen.
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden bis zu einem Wert von 410 Euro im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Unfertige und fertige Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die produktionsbezogenen Vollkosten (§ 255 Abs. 2 HGB).
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% der nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungen gebildet.
Flüssige Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.
Das Eigenkapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.
Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.
 

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

 
Stand 31.12.2013
Restlaufzeit bis zu
einem Jahr
Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren
Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Gesamt
 278.676,51
 263.559,80
 15.116,71
 0,00
(Vorjahr)
 233.384,72
 210.882,42
 22.502,30
 0,00

Ausschüttungssperre
Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 51.775,73. Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:

Gesamtbetrag gemäß Ausschüttungssperre
Euro
Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
51.775,73
 
 
 
 
Gesamtbetrag
51.775,73

Sonstige Angaben
Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind: Thomas Kapp und Ivo Titscher
Bad Homburg, den 23. April 2014  
gez. Thomas Kapp (Geschäftsführer)
       Ivo Titscher (Geschäftsführer)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2014 festgestellt.

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