Dojindo Europe GmbH
Leopoldstraße 254, 80807 München, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Takashi Ikegami seit 25.9.2023 | Prokura |
Yuichiro Ueno seit 19.7.2022 | Geschäftsführer |
Shinichi Endo seit 24.10.2017 | Prokura |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Ungelöste Beteiligungen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
Dojindo Laboratories Kumamoto Techno Research Park | 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Dojindo Europe GmbHMünchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2022 bis zum 31.05.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Gliederung der Bilanz entspricht dem in § 266 Abs. 2 und 3 HGB vorgesehenen Gliederungsschema. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Geschäftsvorfälle in fremder Währung wurden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung wurden mit dem Euroreferenzkurs am Bilanzstichtag bewertet (§ 256a HGB). Gewinne und Verluste aus der Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften werden erfolgswirksam erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "sonstige Erträge" bzw. "sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen. Anlagevermögen Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer und planmäßige Abschreibung (5 Jahre; lineare Methode) vermindert. Geschäfts- und Firmenwert ist nicht vorhanden. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800, die im Geschäftsjahr 2022/2023 zugegangen sind, werden in voller Höhe als Aufwand erfasst. Die Abschreibungen wurden entsprechend der technischen und wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen. Umlaufvermögen Die Waren wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Im Berichtsjahr erfolgten keine Abwertungen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Aktive Rechnungsabgrenzung Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag gebildet, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert. Rückstellungen Die Steuerrückstellungen beinhalten noch nicht veranlagten Steuern für das Geschäftsjahr und das Vorjahr. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Anlagevermögen Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 284 Abs. 3 HGB). Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren im Wesentlichen aus Steuererstattungsansprüchen und Kautionen. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen Die Forderungen umfassen im Wesentlichen solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 75.751,96 (i. Vj. 36.503,53 EUR). Eigenkapital Das gezeichnete Kapital weist einen Betrag von 200.000,00 EUR auf. Der Gewinnvortrag beträgt 987.491,87 EUR. Der Jahresüberschuss beträgt 75.873,99 EUR. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die Kosten der Jahresabschluss- und Steuererklärungserstellung sowie für Beratungskosten, für die rückständigen Personalverpflichtungen und die ausstehenden Rechnungen gebildet. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 3.394,53 EUR (i.Vj. 615,65 EUR). Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Die Verbindlichkeiten umfassen ausschließlich solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 149.834,51 (i.Vj. 105.187,14 EUR) und resultieren aus bezogenen Lieferungen und Dienstleistungen. Haftungsverhältnisse Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Personalaufwand Der Personalaufwand des Geschäftsjahrs beträgt 238.852,92 EUR und gliedert sich wie folgt:
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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