Consurance Solutions GmbHLiquidiert

Süderstraße 73a, 20097 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 128065
Eingetragen
27.3.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Beratung und Unterstützung in technologischen (IT) Fragestellungen (Unternehmensberatung).

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Consurance Solutions GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 11.019,00 13.201,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 11.017,00 13.199,00
B. Umlaufvermögen 832.876,58 852.846,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 768.774,16 763.232,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 21.365,59 22.976,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64.102,42 89.614,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 359,89 2.519,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 844.255,47 868.566,73

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 50.000,00 50.000,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 90.371,48 120.843,00
C. Verbindlichkeiten 703.883,99 697.723,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 703.883,99 697.723,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 844.255,47 868.566,73

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017



A. Allgemeine Angaben


Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg und ist beim Amtsgericht Hamburg unter der HRB-Nr. 128065 eingetragen. Der Jahresabschluss der Consurance Solutions GmbH, Hamburg, ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB) auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB-Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Durch den Ansatz der neuen HGB-Vorschriften ergaben sich im Berichtsjahr keine Abweichungen.

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen 3 und 10 Jahren.

Die Gesellschaft wendet die lineare Abschreibungsmethode auf Anlagenzugänge an.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Für Zugänge von Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten von € 150,00 bis € 1.000,00 wird ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird in jedem Geschäftsjahr mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst (§ 6 Abs. 2a EStG).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bilanziert. Es werden alle erkennbaren Einzelrisiken berücksichtigt.

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Eigenkapitalpositionen werden mit den Nominalwerten angesetzt.

Bei Bildung der sonstigen Rückstellungen sind die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigt. Die Rückstellungen insge­samt sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.


C. Angaben zur Bilanz


1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist im Brutto-Anlagenspiegel auf Seite 14 dargestellt.

2. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der Posten enthält die Guthaben der Kassenbuchführung sowie das Tagesgeldguthaben bei der Sparkasse Stade.


3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten in Höhe von 403 T€ (Vorjahr T€ 176) Forderungen gegenüber der Gesellschafterin.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von 307 T€ (Vorjahr T€ 430) Forderungen gegenüber der Gesellschafterin aus Verlustübernahme gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag.


4. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt T€ 50 (Vorjahr T€ 50) und wurde in voller Höhe eingezahlt.
  

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Personalkosten sowie Kosten für die Jahresabschlusserstellung.


6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten in Höhe von T€ 626 (Vorjahr T€ 622) Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 63 T€ (Vorjahr T€ 59).


D. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von T€ 42.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 16 (Vorjahr 16) Mitarbeiter.

Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Matthias Gößler, Elmshorn.

Herr Matthias Gößler ist einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Feststellung des Vorjahresabschlusses
Mit Gesellschafterbeschluss vom 15.10.2017 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 festgestellt und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Gewinnabführungsvertrag
Mit der Muttergesellschaft, Consurance GmbH, Hamburg, besteht seit dem Jahr 2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.


Hamburg, den 24. Mai 2018


Matthias Gößler
(Geschäftsführer der Consurance Solutions GmbH)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung offengelegt.

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