Gene Analysis Service GmbHLiquidiert

Motzener Straße 49, 12277 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 68698
Eingetragen
22.9.2004
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieErbringung von Dienstleistungen von medizinischen LaboratorienHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Die Entwicklung und Durchführung molekularbiologischer Methoden bei der Bestimmung von Erbgutmerkmalen bei Mensch und Tier und der Analyse von biologischen Rohstoffen und Endprodukten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Gene Analysis Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 25.636,00 33.756,00
I. Sachanlagen 25.636,00 33.756,00
B. Umlaufvermögen 14.193,99 18.072,79
I. Vorräte 4.200,00 14.735,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.952,74 1.025,81
III. Wertpapiere 41,25 40,87
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 2.271,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.829,99 51.828,79

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 879,37 7.349,67
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 50.461,00 50.461,00
III. Verlustvortrag 93.111,33 96.276,02
IV. Jahresfehlbetrag 6.470,30 -3.164,69
B. Rückstellungen 1.202,41 1.162,45
C. Verbindlichkeiten 37.748,21 43.316,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.378,94 9.571,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.829,99 51.828,79

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Berichtsgesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in Euro aufgestellt. Ergänzend zu den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Dabei wurden die Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.05.2009, die für Wirtschaftsjahre gelten, die nach dem 31.12.2009 beginnen, noch nicht berücksichtigt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Ingangsetzung- und Erweiterungsaufwendungen

Von der Möglichkeit, Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes zu aktivieren, wurde kein Gebrauch gemacht.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet.

Gewinn-Verlustvortrag

Der Jahresüberschuss beträgt Euro -6.470,30.

Über die Ergebnisverwendung ergeht ein gesonderter Gesellschafterbeschluss.

Sonstige Rückstellungen

entsprechend den gesetzlichen Vorschriften war es erforderlich, die unter dieser Position zusammengefassten Rückstellungen zu bilden:

Rückstellungen f. Abschluss u.Prüfung 1.100,00 Euro

Verbindlichkeiten

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten hat ein Teilbetrag von 30.369,27 Euro eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital beträgt 50.000,00 Euro und ist voll eingezahlt worden.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.


Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Alfred Cornelis Looman

Angaben über die Gf-Bezüge unterblieben im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten: 3.526,43 Euro


  

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