Medi-Kontur GmbHLiquidiert

40721 Hilden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 65136
Eingetragen
23.2.2011
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
Die Durchführung von apparativen kosmetischen Behandlungen sowie der Vertrieb von kosmetischen Produkten und Geräten.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Hermes
seit 1.9.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Medi-Kontur GmbH

Hilden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

908,00

637,00

I. Sachanlagen

908,00

637,00

B. Umlaufvermögen

12.316,55

11.494,35

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

188,10

247,24

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

12.128,45

11.247,11

C. Rechnungsabgrenzungsposten

919,38

836,92

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

6.446,97

0,00

Summe Aktiva

20.590,90

12.968,27



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

5.131,94

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

-19.868,06

-9.879,89

III. Jahresfehlbetrag

-11.578,91

-9.988,17

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

6.446,97

0,00

B. Rückstellungen

50,00

1.130,00

C. Verbindlichkeiten

20.540,90

6.706,33

Summe Passiva

20.590,90

12.968,27

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

188,10 €

0,00 €

247,24 €

0,00 €

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

20.540,90 €

20.540,90 €

0,00 €

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

6.706,33 €

6.706,33 €

0,00 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 15.102,96 € (Vj.: 0,00 €) ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit bis 1 Jahr.

Sonstige Angaben

Bilanzielle Überschuldung zum 31.12.2013, Verweis auf § 19 Abs. 2 InsO

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2013 mit € 6.446,97 bilanziell überschuldet. Ein Insolvenzantragsgrund nach § 19 Abs. 2 InsO liegt nicht vor, da nachrangige Gesellschafterdarlehen im Sinne des § 39 Abs. 1 InsO in ausreichender Höhe vorliegen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde daher unter Fortführungsgesichtspunkten aufgestellt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Frank Hermes, *14.03.1965, Hilden
einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

(bis 31.08.2014)

Liquidator ab 01.09.2014
Herrn Frank Hermes, *14.03.1965, Hilden
einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Hilden, den 01. Dezember 2014

Frank Hermes

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.12.2014

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