Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 11083
Eingetragen
27.3.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Durchführung von Beratungsdienstleistungen, Seminaren und Schulungsveranstaltungen, insbesondere im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung in Unternehmen, ausgenommen Rechts- und Steuerberatung

Historie

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Management

NameRolle
Udo Först
seit 15.6.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (5)

NameAnteil
32.70%
P**** S********
24.76%
M****** R*******
16.83%

Gesellschafter
Beta

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

4 von 5 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Udo Först
Aschaffenburg
10.300 €
32.70%
P**** S********
7.800 €
24.76%
M****** R*******
5.300 €
16.83%
A***** W*****
5.300 €
16.83%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KUA GmbH

Aschaffenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1,50 1,50
I. Sachanlagen 1,50 1,50
B. Umlaufvermögen 5.838,07 3.933,41
I. Vorräte 300,00 300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 427,70 1.203,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.110,37 2.429,86
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.207,86 2.009,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 7.047,43 5.944,85

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 31.500,00 29.000,00
II. Verlustvortrag 31.009,94 28.999,83
III. Jahresfehlbetrag 1.697,92 2.010,11
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.207,86 2.009,94
B. Rückstellungen 700,00 700,00
C. Verbindlichkeiten 6.347,43 5.244,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 7.047,43 5.944,85

Anhang


  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der KUA GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzierung und Bewertung erfolgten trotz bilanzieller Überschuldung nach dem Going concern Grundsatz. Die Gesellschafter erklärten, dass aufgrund der bestehenden stillen Reserven im Anlagevermögen und in heute schwebenden Geschäften keine tatsächliche Überschuldung gegeben ist. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung ist daher nicht gegeben.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.948,26 (Vorjahr: Euro 181,99).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Peter Schuberth
 
 
Weitere Geschäftsführer:
Udo Först
 
 


Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.11.2011 festgestellt.

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