AHS-Allgemeine-Hygiene-Service GmbHLiquidiert

45219 Essen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 7371
Eingetragen
19.3.1987
Branche
Allgemeine GebäudereinigungAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Pflegedienste
Gegenstand
Reinigungs- und infrastrukturelle Dienstleistungen für Senioreneinrichtungen, Krankenhäuser, Reha-Kliniken sowie sonstige medizinische und betreuende Einrichtungen.

Historie

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Management

NameRolle
Sina Martin
seit 6.4.2016
Prokura
Tarik Yilmaz
seit 1.6.2015
Prokura
Volker Wota
seit 21.3.2014
Prokura
Achim Vogel
seit 22.2.2013
Prokura
Carsten Gehnke
seit 2.2.2012
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

AHS-Allgemeine-Hygiene-Service GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AHS-ALLGEMEINE-HYGIENE-SERVICE GMBH, ESSEN

A K T I V A

31.12.2015 
EUR
31.12.2014 
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 276.676,00 288.415,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 43.062,00 55.436,00
II. Sachanlagen 233.614,00 232.979,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 1.301.197,93 890.247,29
I. Vorräte 441,21 8.922,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.067.886,80 805.704,46
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 1.279,63 (Vorjahr: EUR 909,54)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 232.869,92 75.620,50
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.957,11 2.591,62
1.580.831,04 1.181.253,91

P A S S I V A

31.12.2015 
EUR
31.12.2014 
EUR
A. EIGENKAPITAL 601.472,71 130.594,07
I. Gezeichnetes Kapital 126.100,00 126.100,00
II. Gewinnrücklagen 26.181,45 26.181,45
III. Verlustvortrag -21.687,38 -96.932,26
IV. Jahresüberschuss 470.878,64 75.244,88
B. RÜCKSTELLUNGEN 361.007,41 147.465,23
C. VERBINDLICHKEITEN 618.246,09 903.194,61
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: EUR 2.686,43 (Vorjahr: EUR 359.068,39)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 104,83 0,00
1.580.831,04 1.181.253,91

AHS-ALLGEMEINE-HYGIENE-SERVICE GMBH, ESSEN
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in EUR aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf. Für den Anhang werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Die Vorjahreszahlen werden in TEUR und in Klammern angegeben.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Going-concern

Der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden liegt die Annahme über die Fortführung der Unternehmenstätigkeit zugrunde (going-concern-Prämisse). Dieser Annahme stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gegebenheiten entgegen.

Fremdwährungsumrechnung

Fremdwährungspositionen, die in ausländischer Währung lauten, lagen im Geschäftsjahr 2015 nicht vor, sodass eine Fremdwährungsumrechnung entfällt.

Änderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des deutschen Handelsgesetzbuches sind nicht geändert worden, soweit nicht nachfolgend ausdrücklich auf eine Methodenänderung hingewiesen wurde.

Anlagevermögen

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungspreisminderungen wurden - soweit angefallen - berücksichtigt.

Bei den Gegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert worden.

Die Abgänge wurden zu den auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Anlagevermögen ermittelten Restwerten ausgebucht.

Die Anschaffungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten jeweils mindestens EUR 60,00 betragen und EUR 410,00 nicht übersteigen, wurden aktiviert und über drei Jahre abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Gegenstände des Umlaufvermögens sind mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Anschaffungspreisminderungen wurden abgesetzt.

Soweit der Wert, der den Gegenständen am Abschlussstichtag beizulegen war, niedriger war als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Niederstwertprinzip), oder wenn aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften ein niedrigerer Wert möglich war, ist dieser Wert angesetzt worden.

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft wird in EUR geführt. Es beträgt EUR 126.100,00 (TEUR 126) und ist vollständig eingezahlt.

Vorschlag der Ergebnisverwendung

Zur Ergebnisverwendung wird die Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss 2015 in Höhe von EUR 470.878,64 auf neue Rechnung in das Geschäftsjahr 2016 vorzutragen.

Rückstellungen:

Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Abdeckung aller erkennbaren Risiken notwendig ist.

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen entfallen in 2015, da sie zur Auszahlung gelangten.

Aufwendungen und Erträge aus der Auf- bzw. Abzinsung von Pensionsverpflichtungen und aus dem zu verrechnenden Deckungsvermögen wurden gemäß §§ 246 Abs. 2 und 277 Abs. 5 HGB miteinander saldiert und im Finanzergebnis ausgewiesen.

Es bestehen Zinserträge aus der Abzinsung von Pensionsverpflichtungen in Höhe von EUR 3.137,44 (TEUR 21) sowie Zinsaufwendungen aus der Ansammlung von Pensionsverpflichtungen in Höhe von EUR 2.118,16 (TEUR 5).

Verbindlichkeiten

Entsprechend § 253 Abs. 1 HGB sind die Verbindlichkeiten zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Die in den Sonstigen Verbindlichkeiten im Vorjahr enthaltenen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 (TEUR 359) werden ab diesem Geschäftsjahr einheitlich mit den restlichen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. Grund hierfür ist die Anpassung an die Konzernrechnungslegung der Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG.

Verbindlichkeitenspiegel

mit einer Restlaufzeit von
Verbindlichkeiten

Gesamt-betrag

bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren gesicherte Beträge Art der Sicherheit
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 60 60
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4 4
3. Sonstige Verbindlichkeiten 554 554
- davon aus Steuern 198 198
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1 1
Summe 618 618

III. Sonstige Angaben

Angaben zur Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

Schneider, Mike-Peter, Sehnde, Dipl.-Ök., alleinvertretungsberechtigt
Gehnke, Carsten, Hannover, Dipl.-Ök., alleinvertretungsberechtigt

Kredite und Vorschüsse

Kredite und Vorschüsse, über die nach § 285 Nr. 9c HGB zu berichten ist, liegen nicht vor.

Weitere Angaben

Unternehmen im Konzernabschluss

Den Konzernabschluss sowohl für den größten als auch für den kleinsten Kreis von Unternehmen, in den die Gesellschaft einbezogen ist, stellt die Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG, Hannover, auf. Dieser Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Essen, den 26. Februar 2016

gez. Dipl.-Ök. Mike-Peter Schneider gez. Dipl.-Ök. Carsten Gehnke

-Geschäftsführer-                 -Geschäftsführer-

Festellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde am 01.03.2016 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

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