Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 758375
Eingetragen
12.10.2016
Branche
Sonstige Überlassung von ArbeitskräftenVermittlung von ArbeitskräftenBefristete Überlassung von Arbeitskräften
Gegenstand
Die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung sowie Unternehmensberatung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Michael Schiffmann
seit 4.9.2018
Prokura
Nadine Barbara Rapp
seit 12.10.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

everment GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

KOMEDIS GmbH

Böblingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 109.596,00 156.375,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 6.060,00
II. Sachanlagen 109.391,00 150.114,00
III. Finanzanlagen 201,00 201,00
B. Umlaufvermögen 2.644.257,14 1.016.842,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 702.999,16 510.858,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 59.449,90 16.688,14
davon gegen Gesellschafter 41.580,00 2.301,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.941.257,98 505.984,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.275,21 15.884,53
Aktiva 2.766.128,35 1.189.102,49

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 678.749,26 128.763,41
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1,17 234,42
III. Jahresüberschuss 653.748,09 103.528,99
B. Rückstellungen 617.408,82 237.913,81
C. Verbindlichkeiten 1.469.970,27 822.425,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.350.520,74 681.702,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 119.449,53 140.723,20
davon gegenüber Gesellschaftern 903,87 2.404,33
Passiva 2.766.128,35 1.189.102,49

Anhang

Grundlegende Angaben zum Unternehmen

Die KOMEDIS GmbH hat ihren Sitz in Gärtringen und wird beim Amtsgericht Stuttgart unter der HRB 758375 geführt.

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Erläuterungen zu den Grundsätzen der Bilanzierung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Steuerlich zulässige Wahlrechte werden in Anspruch genommen, soweit diese auch handelsrechtlich zulässig sind. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang im Berichtsjahr und Anschaffungskosten von 250,00 Euro bis zu 800,00 Euro werden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abschreibung im Anlagenspiegel ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden erworbene geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen Euro 250,00 und Euro 800,00 sofort abgeschrieben und im Anlagespiegel als Zugang und Abschreibung gezeigt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die sonstige Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das in den Rechnungsabgrenzungsposten enthaltene Disagio wurde linear über den Zeitraum der Zinsbindung des entsprechenden Darlehens abgeschrieben.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Einzelposten des Anlagevermögens einschließlich der auf das Berichtsjahr entfallenden Abschreibungen ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 64.668,14, Euro (Vorjahr: 16.688,14 Euro).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. Rückstellungen für Personalkosten i.H.v. TEUR 354.

Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0 Euro (Vorjahr: 0 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0 Euro.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen am Abschlussstrichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bis langfristig laufenden Mietverträgen i.H.v. TEUR 183 (Jahreswert).

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte durch Frau Nadine Rapp geführt.

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 134, davon 7 interne Verwaltungskräfte.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Geschäftsführung

Freiberg am Neckar, den 04.07.2023

sonstige Berichtsbestandteile

 

Freiberg am Neckar, den 4.7.2023

gez. Nadien Rapp


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.07.2023 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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