Kompass Tours GmbHLiquidiert

Friedrichstraße 185, 10117 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 21405
Eingetragen
25.8.2008
Branche
ReiseveranstalterVermittlungstätigkeiten für die PersonenbeförderungVermittlungstätigkeiten für Beherbergungsdienstleistungen
Gegenstand
Die Vermittlung und Durchführung von Reisen (Flug-, Schiffs-, Bahnreisen) im In- und Ausland, Hotelbuchungen, Reisebuchungen, Pauschal- und Individualreisen, Beratung, Visaservice und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Hendrik Heimer
seit 25.8.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kompass Tours GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

11882,00

46500,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

10419,00

697,00

II. Sachanlagen

1463,00

2303,00

III. Finanzanlagen

43500,00

B. Umlaufvermögen

62857,94

71926,41

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

32532,96

7419,08

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

30324,98

64507,33

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1695,75

Summe Aktiva

74739,94

120122,16



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

23286,24

82434,88

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

50000,00

II. Kapitalrücklage

7434,88

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

19215,12

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-9148,64

13219,76

B. Rückstellungen

1895,50

24262,96

C. Verbindlichkeiten

49558,20

13424,32

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

74739,94

120122,16

ANHANG

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften de Handesgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und Offenlegung wurden in Anspruch genommen.

Die Kompass Tours GmbH ist zum 01.01.2008 aus Spaltung nach § 123 Abs. 3 UmG aus der Kompass Tours GmbH (alt) hervorgegangen. Im Rahmen der Spaltung wurden Finanzanlagen, die bisher in der Bilanz ausgewiesen wurden, auf den neuen Rechtsträger übertragen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, die Schulden und das Eigenkapital sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB lagen nicht vor.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des ausgegliederten Teilbetriebes stimmen mit der Schlussbilanz des Teilbetriebes überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Alle vorhersehbaren Verluste und Risken, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt. Gewinne sind nur berücksichtigt, soweit sie zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige ABschreibungen angesetzt.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten enthalten Anzahlungen in Höhe von 4353 € für zukünftige Leistungen. Ein Bewertungsabschlag wurde nicht vorgenommen.

Rückstellungen enthalten ungewisse Verpflichtungen und wurden nach vernünftiger kaufmännsicher Vorsicht gebildet.

Währungsumrechnungen

Im Jahresabschluss sind Posten enthalten, die ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben. Die Umrechnung erfolgte zum Kurs am Zahlungstag.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführer war im Jahr 2008 Herr Hendrik Heimer.

Potsdam, 30.12.2009

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