AIJKO GmbHLiquidiert

47803 Krefeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 12577
Vorher
aijko GmbH
Eingetragen
20.8.2009
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
die geschäftsmäßige Erbringung von Leistungen in allen Fragen des Werbe- und Kommunikationsagenturgeschäfts, soweit diese keine zusätzliche Erlaubnis erfordern.

Historie

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Management

NameRolle
Kian Toyouri Gould
seit 11.3.2015
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

AIJKO GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 42.167,00 44.158,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.933,00 9.918,00
II. Sachanlagen 35.234,00 34.240,00
B. Umlaufvermögen 182.820,48 125.077,08
I. Vorräte 0,00 2.524,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 167.077,58 104.499,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.742,90 18.053,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.572,48 4.214,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 232.559,96 173.449,14

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 108.410,93 90.740,43
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 60.740,43 46.912,33
III. Jahresüberschuss 17.670,50 13.828,10
B. Rückstellungen 41.965,58 19.256,92
C. Verbindlichkeiten 72.990,61 63.451,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 60.852,61 47.029,79
D. Passive latente Steuern 9.192,84 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 232.559,96 173.449,14

ANHANG


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der AIJKO GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
  

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2013
31.12.2013
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
150,2
150,2
0,0
gegenüber Gesellschaftern
8,2
8,2
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
8,7
8,7
0,0
Summe
167,1
167,1
0,0


Latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Die latenten Steuern beruhen auf nachfolgenden Differenzen:
- Vornahme von Sonderafa nach § 7g (5) EStG
- Bewertung von Urlaubsrückstellungen
- Bildung von Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g (1) EStG

Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit einem Steuersatz in Höhe von 30 %.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 60.852,61 (Vorjahr: Euro 47.029,79).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2013
31.12.2013
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
12,1
0,0
12,1
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
20,4
20,4
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
40,4
40,4
0,0
0,0
Summe
72,9
60,8
12,1
0,0


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 17.670,50.

Auf neue Rechnung werden Euro 17.670,50 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Der Jahresabschluss wurde festgestellt und gebilligt am 13.10.2014.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Gerrit Pechmann
Geschäftsführer:
Erik Frister
Geschäftsführer:
Michaela Bonneck


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Krefeld, den 6.11.2014
gez. Gerrit Pechmann
gez. Erik Frister


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.10.2014 festgestellt.

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