Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 161151
Vorher
Medina Klötze GmbH
Eingetragen
11.8.2017
Branche
Sonstige vollstationäre PflegeeinrichtungenAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Betreuung und Versorgung pflegebedürftiger Menschen durch den Betrieb von Einrichtungen der Altenpflege, den Betrieb von Altenwohn- und Pflegeheimen und das Haben, Halten und die Verwaltung von Einrichtungen, die die Überlassung von Wohnraum und das Erbringen von Pflege- und Betreuungsleistungen zum Gegenstand haben.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Helge Schmidt
seit 26.4.2024
Geschäftsführer
Gabriela Hunold
seit 4.2.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
General Home and Healthcare GmbH
Germany
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Medina Klötze GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 67.076,42 71.096,52
I. Sachanlagen 67.076,42 71.096,52
B. Umlaufvermögen 777.383,69 649.585,29
I. Vorräte 99.858,04 77.132,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 117.275,79 111.591,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 560.249,86 460.860,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.077,74  
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 659.792,74 976.595,58
Aktiva 1.506.330,59 1.697.277,39

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.000.000,00 176.913,58
III. Bilanzverlust 1.684.792,74 1.178.509,16
davon Verlustvortrag 1.178.509,16 788.700,01
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 659.792,74 976.595,58
B. Rückstellungen 106.364,07 150.235,03
C. Verbindlichkeiten 1.267.437,25 1.414.987,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.267.437,25 1.414.987,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten 132.529,27 132.054,86
Passiva 1.506.330,59 1.697.277,39

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der HR-Nr. B 161151 registriert. Erleichterungsvorschriften wurden teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet. Soweit erforderlich wurden einzelne Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB im Gesamtkostenverfahren.
Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßig linearer Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.
Die Vorräte werden zum Nennwert bilanziert. Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit den Anschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit wirtschaftlich und rechtlich erforderlich, Wertberichtigungen gebildet worden.
Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag bilanziert.
Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag bilanziert und ist betragsgleich im Handelsregister ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Stichtag, die zu Erlösen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor dem Stichtag, die zu Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen.

3. Angaben zur Bilanz
Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen TEUR 0 (VJ 0) solche gegen Gesellschafter. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 3 (VJ TEUR 12) und Cash-Pool-Forderungen in Höhe von TEUR 15 (VJ TEUR 15).
Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen TEUR 397 (Vorjahr TEUR 39) solche gegen Gesellschafter. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 389 (VJ TEUR 921).
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger einem Jahr.

4. Beschäftigte Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr 2022 waren im Durchschnitt 68 Mitarbeiter beschäftigt.

5. Geschäftsführung
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2022 waren Frau Gabriela Krohe, Hamburg und Herr Markus Speckenbach, Hamburg.
Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern gemeinsam vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

6. Ergebnisverwendung
Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf EUR 506.283,58 und wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Bilanzverlust beläuft sich auf EUR 1.684.792,74.

7. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der MK-Kliniken AG zum 31.12.2022 einbezogen.

Hamburg, den 27. März 2023
Gez. Gabriela Krohe           Gez. Markus Speckenbach
Geschäftsführerin             Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2023 festgestellt.

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