Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 177637
Eingetragen
17.6.2016
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Gegenstand
der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen, insbesondere Cafés, Bistros, Imbissen und Restaurants

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Muzaffer Aktürk
seit 23.3.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
25.500 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ea Gastro GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 12.620,00 5.243,00
I. Sachanlagen 12.620,00 5.243,00
B. Umlaufvermögen 76.639,63 64.048,12
I. Vorräte 1.975,93 1.525,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.027,35 36.259,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.636,35 26.263,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.124,12 2.420,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 584.485,05 544.573,38
Summe Aktiva 674.868,80 616.284,50

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
I. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -13.000,00 -13.000,00
II. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Verlustvortrag 557.073,38 565.339,80
C. Jahresfehlbetrag 39.911,67 -8.266,42
D. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 584.485,05 544.573,38
E. Rückstellungen 13.917,20 8.599,35
F. Verbindlichkeiten 658.274,10 607.685,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 634.614,05 584.945,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 23.660,05 22.739,99
G. Rechnungsabgrenzungsposten 2.677,50 0,00
Summe Passiva 674.868,80 616.284,50

Anhang

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SWU GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Anlagevermögen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten. Bei den Gegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Diese wurden linear abgeschrieben..

Seit dem 01. Januar 2008 werden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150,- Euro bis zu 1.000,- Euro in einem jahresbezogenen Sammelposten zusammengefasst und über die Dauer von 5 Jahren linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden, unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken, mit dem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die Verbindlichkeiten wurden generell mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht aus der Bilanz ersichtlich sind. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Darlehen mit einem vereinbarten Rangrücktritt. Zur Vermeidung einer Überschuldung wird hierfür bis zur Höhe des ausgewiesenen Bilanzfehlbetrages der Nachrang erklärt.

Berlin, den 31.03.2025

gez. Muzaffer Aktürk, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025 festgestellt.

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025 festgestellt.

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