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Newsight GmbHJenaJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007BILANZ zum 31.12.2007
ANHANG für das Geschäftsjahr 2007 - Newsight GmbH, JenaInhaltsverzeichnis zum Anhang I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden III. Angaben zur Bilanz 1. Allgemeines 2. Anlagevermögen und aktivierte Aufwendungen 3. Weitere Aktivposten 3.1 Vorräte 3.2 Forderungen 3.3 Sonstige Vermögensgegenstände 4. Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklageanteil 5. Rückstellungen 6. Verbindlichkeiten 7. Haftungsverhältnisse IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Abschreibungen V. Sonstige Angaben 1. Mitarbeiter 2. Gesellschaftsorgane 3. Verbundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen 4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen VI. Ergebnisverwendungsvorschlag I. Allgemeine Angaben zu Jahresabschluss Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 der NewSight GmbH wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den einschlägigen Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft hat sich dabei an den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften orientiert. Nach den Kriterien des § 267 Abs. 1 HGB ist die Gesellschaft zum 31.12.2007 eine kleine Kapitalgesellschaft hinsichtlich der Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Offenlegungsvorschriften. Für die Aufstellung des Anhangs wurden teilweise die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach § 288 HGB in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde entsprechend § 264 Abs.1 Satz 3 verzichtet. Das Gliederungsschema der Bilanz nach § 266 HGB wurde gemäß § 265 Abs.5 HGB erweitert. Dies betrifft folgende Bilanzposten: - Aktiva B.II.2 Forderungen gegen Gesellschafter - Aktiva D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - Passiva C.4 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurde gemäß § 265 Abs. 6 HGB die Bezeichnung einzelner Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnungsposten ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst. Von der größenabhängigen Erleichterung gemäß § 264 Abs. 1 HGB, auf die Aufstellung eines Lageberichts zu verzichten, wurde Gebrauch gemacht. II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die entgeltlich erworbenen immateriellen
Gegenstände des Anlagevermögens und die
Sachanlagen sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
vermindert um planmäßige Abschreibungen
gemäß§ 253 Abs.2 Satz 1 HGB in die Bilanz
aufgenommen worden.
Sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände wurden entgeltlich erworben. Für die Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen sind die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern in Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen der Finanzverwaltung zu Grunde gelegt worden.
Die aktivierten Eigenleistungen wurden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die direkten Material- unfd Fertigungseinzelkosten. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu den
Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen
Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige
Erzeugnisse bzw. Leistungen sind zu Herstellungskosten in
Höhe der handelsrechtlichen Bewertungsuntergrenze
gemäß § 255 Abs. 2 Satz 2 (Material- und
Fertigungseinzelkosten) angesetzt.
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu
Nennbetrag ausgewiesen.
Das Eigenkapital wurde mit seinem Nennbetrag bilanziert.
Verbindlichkeiten wurden in Höhe des Rückzahlungsbetrags nach § 253 Abs.1 HGB angesetzt. Bestehende Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden nach der Maßgabe des Wechselkurses zum Entstehungstag oder ungünstigeren Wechselkurses am Bilanzstichtag bewertet. Verbindlichkeiten mit einem höheren Kurswert zum Bilanzstichtag werden aufgewertet. III. Angaben zu Bilanz 1. Allgemeines Die Vorjahreszahlen sind mit den Zahlen des Berichtsjahres vergleichbar. 2. Anlagevermögen und aktivierte Aufwendungen. Die Entwicklung und Darstellung des Anlagevermögens sowie der darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind aus dem Anlagespiegel ersichtlich. 3. Weitere Aktivposten 3.1 Vorräte Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse sowie Leistungen wurden in Höhe der entstandenen Herstellungskosten auf Grund einer zum Bilanzstichtag aktualisierten Begleitkalkulation bewertet. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten unter Ansatz von Durchschnittskosten bewertet. Den Vorschriften einer verlustfreien Bewertung des Umlaufvermögens wurde durch Überprüfung der Bewertungsansätze mit voraussichtlich realisierbaren Marktwerten hinreichend Rechnung getragen. 3.2 Forderungen Forderungen haben iene Restlaufzeit von weniger als
einem Jahr.
3.3 Sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Umsatzsteuerforderungen (T€ 22). Forderungen, die aus Anzahlungen im Rahmen einer Entwicklungskooperation (T€ 240) resultieren, wurden im Vorjahr in voller Höhe wertberichtigt, da das Projekt voraussichtlich nicht beendet wird und eine Rückzahlung nicht zu erwarten ist. 4. Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklageanteil Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist
vollständig einbezahlt.
Sonderposten mit Rücklageanteil bestanden zum Bilanzstichtag nicht. 5. Rückstellungen Die Entwicklung der Rückstellungen ist aus dem Rückstellungsspiegel ersichtlich. Außerordentliche Rückstellungen über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinaus waren nicht erforderlich. Rückstellungsspiegel zum 31.12.2007 (in EUR )
6. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine
Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
7. Haftungsverhältnisse Haftungsverhältnisse (Bürgschaften u.ä.), welche aus den Positionen der Bilanz nicht ausdrücklich hervor gehen, bestanden nicht. IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse konnten in folgenden geografischen Märkten erzielt werden: Europa ohne Deutschland 19% Deutschland 11% Asien 2% USA 66% ( incl. Intercompany) Sonstige 2% Im Rahmen konzerninterner Lieferungen und Leistungen wurden mit der Gesellschafterin Umsätze in Höhe von T€ 849 (Vj. T€ 3.054) realisiert. 2. Sonstige betriebliche Erträge Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 15. 3. Abschreibungen Abschreibungen sind aus dem Anlagespiegel ersichtlich. Sonder- und außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. V. Sonstige Angaben 1. Mitarbeiter Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 25 Mitarbeiter beschäftigt.
Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch
3. Verbundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen/Konzernabschluss Alleiniger Gesellschafter war und ist die "NewSight Corporation" mit Sitz in New York, USA. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der NewSight Corporation einbezogen. 4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen zum Abschlusstichtag stellten sich wie folgt dar:
VI. Ergebnisverwendungsvorschlag
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007
Keith Fredericks Geschäftsführer |
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