Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 137570
Eingetragen
3.11.2005
Branche
Erbringung sonstiger Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für PatentePatentanwaltskanzleienTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Werkzeugen
Gegenstand
Die Entwicklung und der Vertrieb von Dienstleistungen und Produkten im Bereich des Geistigen Eigentums, wie auch von komplementären Produkten und Dienstleistungen sowie sämtliche damit zusammenhängende und den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Sylivio Schiller
seit 31.10.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Sylvio Schiller
Heidenfeldstraße 10, 10249 Berlin
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tulex GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 7.365,00 9.574,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.305,00 8.063,00
II. Sachanlagen 2.060,00 1.511,00
B. Umlaufvermögen 40.373,60 27.471,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.544,61 16.381,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.828,99 11.089,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 104,00 205,66
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37.928,98 43.650,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 85.771,58 80.901,10

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 49.600,00 49.600,00
II. Kapitalrücklage 793.970,83 793.970,83
III. Verlustvortrag 887.221,15 868.280,44
IV. Jahresüberschuss 5.721,34 -18.940,71
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 37.928,98 43.650,32
B. Rückstellungen 300,00 300,00
C. Verbindlichkeiten 85.471,58 80.601,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.513,39 487,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 85.771,58 80.901,10

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Steuerrückstellungen waren im Geschäftsjahr aufgrund von Verlustvorträgen nicht zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Die Aufstellung der Bilanz erfolgte vor Ergebnisverwendung.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 77.958,19 (Vorjahr: Euro 80.113,34).
Bei den vorstehenden Verbindlichkeiten handelt es sich um ein Darlehn gegenüber dem Gesellschafter - Geschäftsführer Herrn Silvio Schiller. Das Darlehn wurde gem. Vertrag entsprechend verzinst.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 7.513,39 (Vorjahr: Euro 487,76).

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2012 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer
Silvio Schiller
 
 


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Vortrag auf neue Rechnung.

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 5.721,34.

Auf neue Rechnung werden Euro 5.721,34 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Berlin, 30.09.2013            
gez. Sylvio Schiller
Ort, Datum
Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 77.958,19 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 51,94 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 80.113,34 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2013 festgestellt.

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